您好 公司发工资银行回单,银行账单代发工资,扣了个税 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 计提工资 借:管理费用-工资等 贷:应付职工薪酬-工资 计提社保 借:管理费用-社保费等 贷:应付职工薪酬-社保费

计提工资时单位的社保怎么提,银行扣单位和个人的,会计分录怎么做?
老师,公司发工资银行回单,银行账单代发工资,扣了个税,怎么写分录,还有计提,工资,计提社保怎么写分录,具体点
这种广告公司的计提本月工资怎么写分录 工资表包括应发工资合计,实发工资合计,还有应扣代扣的社保、公积金、个税
老师,计提工资和社保(有个人部分,单位部分),发放工资以及缴纳社保(个人部分,单位部分),怎么写分录?
老师银行社保回单怎么入账,社保总计21339.8(期中单位部分15285.17 个人部分6054.63);扣个税的银行回单金额1294.1元怎么入账,工资表写的代扣个税合计是1294.1,老师做下分录呗
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
贷:应交税费 个人所得税,是不是错了
代扣了个人所得税 是这样写分录啊 为啥说错了? 申报后缴纳 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
个税要从工资代扣,要不要计提
个税要从工资代扣 包含在工资里面计提的
老师,还没明白意思
就是个人所得税是员工自己承担的 要从员工应发工资里面扣除后发放 计提工资的时候 是计提的 应发工资
老师,个税10元,银行账单工资5000元,社保1000,我怎么计提社保,发放,和工资计提,发放,具体点我才能明白
银行账单扣社保1000
计提工资 借:管理费用-工资等 5010 贷:应付职工薪酬-工资 5010 计提社保 借:管理费用-社保费等 1000 单位承担部分 贷:应付职工薪酬-社保费 1000 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 5010 贷:应交税费-个人所得税 10 贷:银行存款 5000
老师是不是,计提工资 借:管理费用—工资5010 贷:应付职工薪酬5000 贷:应交个人所得税_个税 10
不是的啊 计提的我不是给你写好了吗?