您好,就是期末统一结转应交税费未交增值税

麻烦老师对税务师这道多选题进行解释,麻烦啦,谢谢
麻烦老师看看这个分录进行进行解释,谢谢
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麻烦老师解释税务师20题,进行解释,谢谢
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
这个应交税费—预交增值税是什么意思呢
为什么预交时,已经用银行存款支付了吗?
您好,就是存在部分业务,缴纳增值税时点早于会计收入时点,所以计入预缴增值税
怎么先支付缴税了后面还要去结转应交税费—预交增值税呢
您好,预缴就计入预缴增值税
那怎么后面还需要交呢,前面不是交了吗
您好,是的,所以未交增值税是借方余额
为什么是借方余额
我都没回啥,在提问,老师怎么回答是个是哦
您好,回复您的交了吗
我问的是怎么结转到未交的呢
都交钱了哦,还要转到未交呀
您好,是冲未交增值税,借方减少
啊啊啊,转到借方,不是借方增加吗?
您好,对于应交税费,借方代表负数