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老师我4月出的货,5月才开发票,按照权责发生制来说4月我就要做收入,是要做暂估吗

2022-09-15 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-15 10:04

你好 这个不需要的,你在4月份的时候 借:发出商品 贷:库存商品 这个不需要做收入的

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快账用户6447 追问 2022-09-15 10:05

啊,内账不是按实际来的吗

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齐红老师 解答 2022-09-15 10:10

你前面没有说内帐阿,而且这个跟内帐没有关系阿

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快账用户6447 追问 2022-09-15 10:12

都根据发票来做账吗,还有进项发票4月份货款,有的,下月或者很久发票才来,那我都要做暂估?发票到了在冲的吗

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齐红老师 解答 2022-09-15 10:16

是阿,你根据发票来做账的 内帐的话,只是说有一些没有票据,用白条来入账 不是说必须要暂估的

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你好 这个不需要的,你在4月份的时候 借:发出商品 贷:库存商品 这个不需要做收入的
2022-09-15
你好四月份。你好,四月份暂估。您好,四月份暂估成本。
2022-05-17
你这个之所以有多的话,是你这个账户的金额有差异啊,这个多的不用调整呀,你就把之前账户的金额冲红,然后按发票金额来处理。相当于你本身正确的金额就应该是按照5万多来入账啊。
2021-09-15
您好 是要在4月份做个暂估入库 然后结转相对应的成本 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 销售出库单是放在4月份的成本里面
2022-08-12
同学你好 暂估的和卖出去的数量一样吗
2023-06-08
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