你好; 你们是买来销售 ;这个出口的话; 那么你进项税就不用抵扣

老师,我们是建筑桩基企业,2018年的老项目。现在刚结算,可是发现此项目进项税金多了近80万。因为是挂靠在别人资质的公司,后续也不会再有项目运作了,所以没有抵扣的价值了,我们想做进项税额转出做成本,因为还差成本票100多万,请问这样操作违背税法吗?可行吗?请指教!
老师,你好,我们贸易出口也是刚成立现在刚建帐,所以想请教一下取得进项抵扣的分录,和取得发票做成本有什么区别
老师,我们是贸易公司,货物在9月采购9月出口,当时没取得供应商发票,但是开了出口发票,进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得,发现9月时有一行成本敲错数字了,成本少了4万。 如果我不想更正报表,直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项,结转正确成本。这样可以吗?
老师您好!请问我公司在6月取得一张运输发票由于对方没有备注,发票已被我们认证做账,现在专管员通知我们这张发票不能入账,我没有叫对方重开金额小了点,所以要进项转出另外成本也要全部转出等于说这张运输发票整张金额地不能入账,请问我怎么做分录。
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
老师,2023年财务报表和企业所得税报表收入成本不一样,可以更正吗,在哪里更正,现在开不出票了
老师,我想问一下,去年销售费用,包括今年这三个月,有一部分发票刚发现税号出现了问题,导致我们没有实际收到发票,但是已经入了账,填了财报,现在重新开正确的票,能不能不修改之前的错误,直接做费用转出再重新入账
我们要注册一个分公司用来接工程业务,要怎么做税收规划?税务要特别注意什么?
股权转让怎么填转让价,这边事务所出了评估价值按照什么计算?
购买可食用的槐树花,发票开什么项目?
分公司好像是没有独立法人的,对吧?
有留抵的情况下 即征即退还退税吗?
老师,请问我公司名是生物科技有限公司,如果升级为一般纳税人,那税率是多少?我想用这家公司增加经营范围,做出口贸易,税率又是怎么划分?
接上一题,2030美元打包䃼偿款开票内容写什么
购买可食用的槐树花,发票开什么项目?
老师,我们是免税的,不用抵扣就没有退税吗?
你好; 是的; 那你就出口就免税; 你 申请退税即可; 只是进项税不能抵扣哈
老师,好的,那退税的要认证吗?
你好; 退税的 有 ; 需要做退税勾选认证的
老师,你好,我们出口100万,是不是有多少进项就退多少呀
你好; 是的; 出口退税 来处理
老师,你好,那这个进项我们也算成本吗?有没有分录参考一下,谢谢
你好; 是的; 计入 含税金额去做成本的; 专门的分录 没有; 你可以具体去看出口退税真账实操 ; 有课程的 ;分录里面都有讲解的
老师,你好,如果取得不符合的进项专票需要认证吗?
你好; 不符合要求的; 直接退票; 不用认证哈
老师,贸易出口的进项发票如果型号不对应能用吗?
你好; 不能使用的;这样会虚开 的
老师,你好!那我们可以要求供应商按我们的型号开吗?
你好; 按照你实物来开 ; 你型号实物 应该和你供应商发的一致吧
老师,你好!我们贸易出口的要求一定要有进项发票吗?可以不开进项发票直接做免税吗?
你好1. 是的。 必须要一致的
老师,你好,可以不开进项发票吗?
你要出口退税; 就得有进项税发票哈