借银行存款贷,实收资本80万 借固定资产贷实收资本70万。

甲公司收到投入厂房一幢,价值600万元,已提折旧300万元,投资各方确认的价值为400万元
①4.2日华夏公司购进甲材料300000元,增值税39000元,款已付,材料已入库。②4.7日华夏公司购进乙材料100000元,增值税13000元,款未付,材料未入库。③华夏公司购一台小汽车,价款100000,增值税税率13%,投入使用,款已付。④4.8日华夏公司购进乙材料400000元,增值税26000元,材料未入库,企业开出商业⑤华夏公司购一台生产线,价款200000,增值税税率13%,设备投入安装,款已付。⑥设备投入安装,发生银行存款2500元。⑦设备投入安装,领用原材料3500元⑧设备投入安装,发生人工费8000元。⑨设备安装完毕投入使用,价值550000元。
①4.2日华夏公司购进甲材料300000元,增值税39000元,款已付,材料已入库。②4.7日华夏公司购进乙材料100000元,增值税13000元,款未付,材料未入库。③华夏公司购一台小汽车,价款100000,增值税税率13%,投入使用,款已付。④4.8日华夏公司购进乙材料400000元,增值税26000元,材料未入库,企业开出商业⑤华夏公司购一台生产线,价款200000,增值税税率13%,设备投入安装,款已付。⑥设备投入安装,发生银行存款2500元。⑦设备投入安装,领用原材料3500元⑧设备投入安装,发生人工费8000元。⑨设备安装完毕投入使用,价值550000元。写会计分录
1日,收到东风公司投入资金800000元,已存入银行,西夏公司投入厂房一栋,价值700000元,厂房已投入使用
企业收到梨子工厂投入货币资金600000元,存入银行,橘子公司投入机器设备一台,价值500000元;
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢