不好意思,我刚才给你回复了,你要想重新提问的话,你再重新提问一个吧
老师 我想问下 公司购进原材料113万元,不要发票93万元,用哪种方式最合适呢,各怎么做分录呢
甲生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率 13%,2020 年10月份的有关生产经营业务如下: (1)销售甲产品给乙商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额 100 万元; (2)销售乙产品,开具普通发票,取得销售额 67.8万元,已收到货款存入银行。 (3)购进原材料取得增值税专用发票,价税合计113 万元(原材料适用增值税税率 13%)。 要求:计算以上各项经济业务涉及的增值税进项税额、销项税额税额和应交增值税。
甲生产企业为增值税一般纳税人适用增值税税率13%,在2020年10月份有关生产经营业务如下。1.销售甲产品,给乙商场开具增值税专用发票,取得不含税销售额100万元。2.销售乙产品开具普通发票,取得销售额67.8万元,已收到货款存入银行。3.估计原材料取得增值税专用发票价税合计113万元。(原材料适用增值税税率13%。)要求,计算以上各项经济业务设计的增值税进项税额,销项税额和应交增值税
1、从上游供应商采购甲、乙两种原材料。采购甲材料,增值税专用发票上注明的甲材料金额为200万元,增值税税额为26万元,价税合计为226万元;采购乙材料,增值税专用发票上注明的乙材料金额为100万元,增值税税额为13万元,价税合计为113万元。购货款项全部尚未支付,材料己经验收入库2、生产A产品领用甲材料80万元、乙材料20万元;生产B产品领用甲材料40万元、乙材料60万元。耗用的两种材料均构成产品实体3、银行存款支付车间水电费4万元、生产设备维修费6万元。4、月末计算生产A产品工人工资为8万元,生产B产品工人工资为8万元,理人员工资为4万元,车间管理人员工资为3万元,准备下月再发放。5、计提本月生产用机器设备折旧3万元。6、将本月制造费用平均分配至A、B两种产品的生产成本。了、结转本月己完工产品成本,A、B两种产品均己全部完工。8、该月销售产品取得收入情况如下:销售A产品一批,发票注明该批A产品不含税价款1200000元,增值税销项税额156000元,货款己收入银行账户;该月销售B产品一批,发票注明该批B产品不含1.•从上游供应商采购甲、乙两种原材料。采购甲材料,增值税专用发票上注明的甲材料金额为200万元,增值税税额为26万元,价税合计为226万元;采购乙材料,增值税专用发票上注明的乙材料金额为100万元,增值税税额为13万元,价税合计为113万元。购货款项全部尚未支付,材料己经验收入库。2、生产A产品领用甲材料80万元、乙材料20万元;生产B产品领用甲材料40万元、乙材料60万元。耗用的两种材料均构成产品实体3、银行存款支付车间水电费4万元、生产设备维修费6万元。4月末计算生产A产品工人工资为8万元,生产B产品工人工资为8万元,理人员工资为4万元,车间管理人员工资为3万元,准备下月再发放。5、计提本月生产用机器设备折目3万元6、将本月制造费用平均分配至A、B两种产品的生产成本了、结转本月己完工产品成本,A、B两种产品均己全部完工8、该月销售产品取得收入情况如下:销售A产品一批,发票注明该批A产品不含税价款1200000元,增值税销项税额1156000元,货款己收入银行账户;该月销售B产品一批,发票注明该批B产品不含税价款1000000元,增值税销项税额130000元,购货方以商业汇票进行结算9、月未结转己销售甲、乙产品成本各800000元。
老板问财务:采购生产用材料要票113万元,不要票93万元,哪种合适,像这种怎么算,假设不含税金额100万
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
老师,这题的公式是什么?
老师,我们公司是供应链企业,我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费,季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话,就得一次性转三个季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费,是不是还得去税局给公司代开租车发票,公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税?
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
老师,公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗?如果可以,怎么设
老师您好,我们是网约车公司,很多司机师傅挂公司名称这个钱都是司机师傅自己交的,和公司没关系,但是税务局要求我们公司做账,就造成应付账款100w了这个我该怎么慢慢消化掉
老师,我们之前有一个其他应收款金额比较大1千多万,也收不回来了,我们做了坏账处理,企业所得汇算清缴调增,这样做符合政策吗?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數據?