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老师,我们是军工行业,买了个免税增值税软件,应该怎么做账,价值加税合计1000元,是针对之前开票的某个产品免税

2022-09-15 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-15 14:13

你好,这个是用在哪里的?

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齐红老师 解答 2022-09-15 14:13

这是看哪个部门使用。

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快账用户7172 追问 2022-09-15 14:37

不知道 保密办

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齐红老师 解答 2022-09-15 14:38

如果和你单位成本没有关系的,后勤使用的,借管理费用,贷银行存款。

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你好,这个是用在哪里的?
2022-09-15
您好,购进农产品用于招待,不能抵扣进项税,申报的时候不能计算抵扣。
2024-05-08
你好,同学 农产品直接12000×9%抵扣 如果对方开具专票才是你这样计算
2022-07-24
你无票收入里面是免税的税率,你账上不做税额 不一致这里忽略。
2025-04-08
你好同学是的同学借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项)贷:银行存款 同学一般是这样的同学, 这个是你购买,看你的描述应该是你销售,所以这个借:银行存款 贷:主营业务收入应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 这样去做的同学
2021-03-12
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