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老师,我们家是餐饮小规模纳税人,上个月开发票应该开免税的发票,全开成3个点了,开了30多张,客户分散作废重新开不现实,我做账是价税分离做吗,还计提附加税吗?下个月申报增值税怎么办呢?

2022-12-18 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-18 16:02

同学,你好 按照3%申报增值税

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快账用户5394 追问 2022-12-18 16:05

附加税也正常计提交吗

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齐红老师 解答 2022-12-18 16:06

同学,你好 嗯嗯,是的

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相关问题讨论
同学,你好 按照3%申报增值税
2022-12-18
你好,3%的普通发票不需要缴纳的。
2022-12-22
你好!是的。是需要加水分录 借应收账款等,贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2024-09-02
按照免税开的,就按照免税开的,季度30万以内不需要缴纳增值税的。
2023-01-10
借银行存款贷预收账款应交税费 11月份按月借预收账款贷主营业务收入
2020-11-12
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