借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项转出

查到公司2019年有4张跨月红冲发票未入账,增值税申报表是对的,现在我如何做账调整,是直接做在当期吗?金额加起来3万左右
老师你好,公司小规模纳税人,科里主管部门要求我们补交23年增值税,(相应的税金及附加,所得税。增值税主表,财务报表年报一一修改)我们原先没达到起征点,现在要求我们达到起征点,我们得补20万的主营业务。收入,请问原来因没达到起征点,营业收入产生的税金转到营业外收入了,现在因有增值税了,营业外收入就冲减科目。如何做凭证。现在是否先调2三年的报表,后期在24年当期8月在做账
老师,我刚来一家公司入职,工程公司的,发现他们每月都不结转损益的额,到年底才结转,说是方便灵活调整,应对税务,每个季度都申报了,还可以调整的吗?他还说季度是根据当期余额表申报的报表的,我接手了,如果税务局问我以前的报表,我是拿不出来的咯?系统又没有结转,哪来报表?那我直接说没有,还是也根据当期余额表手工做一张报表?三大报表都可以根据余额宝做出来吗?
老师好,今天遇到个问题请教一下! 24年年初我公司红冲了一张22年开具的发票(提供的是建筑服务)金额21万,我24年2月增值税申报时,针对这张发票我做了负数申报,所得税申报表按当期收入如实申报的,现在增值税报表累计收入和所得报表累计收入差192660.55,正好是这张发票收入金额,我这个这样合适嘛,会不会有风险
请问老师,是这样的,我在做汇算清缴,发现收入有问题,我找到差异原因了,24年3月公司是小规模,4月是一般纳税人,在4月份红冲了一张3月份的发票,金额1468.61,但是4月增值税申报表收入金额比我账上实际多1468.61,系统一笔没有体现在申报表中。这笔现在我怎么弄,应该是这个一般纳税人申报表体现不了小规模红冲发票的这个金额?
老师您好,请问老师用友T6财务软件,日期我设置好了,导出报表之后日期分散比较远,怎么办呢?
这个月申报期最后一天是几号?
公司有很多关联公司,母公司和子公司互相开发票,但是根据合同开,这个有问题吗
老师好,实缴资本100万 股权占比100% 所有者权益 29万,那转让这个股权 要是平价转让的话 转让价是100万 还是29万
老师,请问电子税务局出口退税管理功能客户端工具,从哪里下载?
老师我们收到了一张国际业务的咨询费换算成人民币20多万,这个我怎么填纳税申报表呢,我们是一般纳税人
老师,公司闲置资金购买非保本浮动理财,购买理财时,会计分录怎么写?然后老板每次会在用钱时,赎回一部分理财,但是账户的理财利息,没有任何凭证,这种情况,产生的利息怎么写分录呢?
老师,现在老板要我去做工程结算,请问具体是做什么,有没有表格发我看看,没有数字也行,大概知道长什么样就行
请给我提供一份个人所得税月度表
老师:电子税务局可以增加办税人员吗?
是销售的红字发票
不做在当期吗?那这样以前年度的所得税就交多了
都跨年的了呀,应该调整19年的利润
那就是19年主营业务收入做多了,多交税了
是的,就是19年主营业务收入做多了,多交税了
那就是还是用以前年度损益调整来做,多交税就不用管了
是的,还是用以前年度损益调整来做,多交税就不用管了