借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项转出
你好,老师,公司一般纳税人,我之前2019年有张成本发票是拿对方公司复印件入账(当时无沟通好,以为丢失,实际对方红冲了),到了2020年12月份才发现(申报系统提示异常)后期经税管员沟通全部更正申报,但现在我怎么冲回入账,当时入借:主营业务成本-35398.23元 进项税额4601.78 应付账款-40000 现在怎么冲回2019年年报也报了,要更正纳税调整吗?
请问一下,我公司前两年房租已经计入费用(每月6000,加起来二十万左右),而且税前也没调增,本身说的是今年开发票,但是现在老板和房东又不想开了,这种情况我是不是只能通过以前年度损益调整来调账然后改报表呢?或者我直接做到今年的损益里面行吗
查到公司2019年有4张跨月红冲发票未入账,增值税申报表是对的,现在我如何做账调整,是直接做在当期吗?金额加起来3万左右
老师你好,公司小规模纳税人,科里主管部门要求我们补交23年增值税,(相应的税金及附加,所得税。增值税主表,财务报表年报一一修改)我们原先没达到起征点,现在要求我们达到起征点,我们得补20万的主营业务。收入,请问原来因没达到起征点,营业收入产生的税金转到营业外收入了,现在因有增值税了,营业外收入就冲减科目。如何做凭证。现在是否先调2三年的报表,后期在24年当期8月在做账
老师好,今天遇到个问题请教一下! 24年年初我公司红冲了一张22年开具的发票(提供的是建筑服务)金额21万,我24年2月增值税申报时,针对这张发票我做了负数申报,所得税申报表按当期收入如实申报的,现在增值税报表累计收入和所得报表累计收入差192660.55,正好是这张发票收入金额,我这个这样合适嘛,会不会有风险
外地预缴:小规模纳税人开了专票,是否需要外地预缴税款?
银行理财产品,出售份额比实际到账多,分录怎么做
老师十几年前买了设备没发票开进来,现在要拆迁了这发票有必要补开吗?帐怎么处理?
A企业倒闭破产,我租了它的厂房,土地使用税哪一方缴纳,国家有规定吗
差额预交,劳务公司注册地有要求么?必须是一个市的,还是必须是一个税务局的
老师,为什么现值指数大于上,内含收益率大于资本成本率?
老师,公司注册资本1000万,实收资本A法人股400万,(张一个人持股)B法人股100万(三个人成立的公司,张72.5,李15,刘13.5),目前公司要把A、B法人股按照比例转到个人股,应该怎么转,后期准备降资500万
非房企小规模纳税人,销售购进的不动产住宅,购入含税价37万,销售价30万,现在①发票怎么开?②如何申报,怎么填写?③产生税款吗?哪些税种有税款?谢谢老师
制造费用有业务招待费吗
这个月发工资50万,然后本月开票16万,下月再开剩下的,客户要求分两个月开,这样开可以吗?50万钱已经打进来了
是销售的红字发票
不做在当期吗?那这样以前年度的所得税就交多了
都跨年的了呀,应该调整19年的利润
那就是19年主营业务收入做多了,多交税了
是的,就是19年主营业务收入做多了,多交税了
那就是还是用以前年度损益调整来做,多交税就不用管了
是的,还是用以前年度损益调整来做,多交税就不用管了