您好,这个是可以做往来的
由于一些其他原因,政府对某企业进行政策扶持,资金或固定资产等,,在做会计分录时应该哪个科目?营业外收入还是专项应付款?
收到政府的补助10万元,计入了专项应付款项目,前期投入资金都是公司垫付的,补助后期才收到,请问现在项目完结了,应该把这10万从专项应付款转入到啥科目?
产业园区收到政府扶持资金应该计入哪个科目,然后再支付给返款的公司呢,是做应收应付吗
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
请问下政府补助,是按照收付实现制,来缴纳企业所得税的吗?我公司2021年收到一笔政府扶持资金,但是在2022年汇算清缴的时候,没有计入营业外收入?请问应该怎么处理呢?
我是个体工商户,也有其他单位兼职收入,个体工商户季度报税时需要报兼职个人收入的个人所得税吗?
老师,公司是做民宿的,有张9月开的买投影仪和小米电视的票共计7万,因为10月缺成本票,我没想把这张票入账固定资产,因为入账固定资产要折旧,这样10月成本不够,我等10月直接用来做成本,那现在做9月的账这笔应该入账啥科目合适,又不符合低值易耗品性质
老师,三季度所得税申报要填写研发费用加计扣除吧
老师,我们做账每个月的银行账户明细都要附在记账凭证里面吗
进到电子税务局的时候,说无关联信息,怎么办
这是什么意思?一般纳税人默认就是简易征收吗?
老师,企业所得税的工资薪酬是提取哪里的数据?个税吗?
劳务费,劳务费 发票什么情况可以开出来,我是咨询公司能开不,个体户,需要开张专票
老师,请问7,8月的收入没有做成本(服务型公司),10月份再把成本打给客户,对应的进项票做成本,这样合理吗?等于这个征期申报就是成本为0,收入一万多,管理费用16万多(人员工资和社保)
老师,公司销售发票开给子公司,但是付款是母公司代付,这种情况咋办,要把银行收入的应收款改成子公司的