你好,当月的作废重开就可以了。

我司9月13号申请升为一般纳税人了,但是忘记了9月一号开了一张免税普票怎么办呢?而且这张免税普票已经给对方公司了。下个月报税怎么办?
老师,我想问一下我是一般纳税人,9月开的一张普票开成了免税率,开错了,应该是13%的税率,我怎么处理,怎么申报9月的增值税报表
老师,公司月中旬升为一般纳税人,在升为一般纳税人之前当月开的有普票,而且去年是免税政策,升为一般纳税人之后,又开的9个点的税票,当月报税怎样报,是开的所有票都按一般纳税人税率交税该是咋办
老师,7月31号开了一张普票,结果8月2号发现出纳把税率本应是9开错成了13,发票已经冲红,请问报税怎么报?8月申报7月税款时按照13申报?还是因为已经红冲了相当于7月未开9的票在销项表里13不填,而是在9的未开票金额里填写实际应该开票的金额?
比如说一家公司9月1号要转一般纳税人之前是小规模 但是从22年底到今年9月1号这段时间产生的业务合同。公司的上游进项发表都是小规模公司,开的一个点 普票。 现在9月1号转成一般纳税人了,公司对外开只能开增值税发票了,这种情况怎么办
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
现在就是九月份,最好是作废重开,不然下个月开红字发票九月正常报税,那就麻烦。
作废重开没有进项票不是要交税?一般纳税人
作废重开没有进项票不是要交税?一般纳税人
现在不是九月份吗?你现在作废重开。不影响啊,因为你就是这个月才开出来的。没有进项,不能抵扣,要交增值税。