你好,收到发票借管理费用 贷银行存款或其他应付款,然后借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用(红字)
老师,请问缴纳金税盘的服务费分录如何做
收到金税盘服务费发票如何做分录
收到金税盘服务费发票如何做账
老师,购买税盘,付了税盘费和服务费, 收到了发票怎么做发分录
老师,收到和抵扣税控盘技术服务费,分录如何计
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
对公户购买黄金如何做账
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