你好,小规模单位委托出口货物的,除另有规定的除外,一律是免征增值税和消费税的,它的进项税额也不用抵扣或者是退税。您这个正常是免税的。你就是借应收账款贷主营业务收入就可以了。然后因为你要去税务局办理备案免税的,所以说,到时候你直接把你的收入填在免税销售额那里就可以了。

小规模纳税人通过代理公司出口货物需要开具发票吗?是否免税?如何玉米分录?如何申报?
一般纳税人房地产企业出售办公电脑固定资产,出售给小规模纳税人,开具普通发票,发票怎么开,税务怎么申报,会计分录如何做。
公司在12月升级到了一般纳税人,在一般纳税人期间红冲了11月小规模纳税人期间开具的增值税普通免税发票元,请问1月份申报该如何申报呢,分别填在哪里
老师好:请问填写小规模纳税人报表,只开具了普通发票1%金额未达到征收税款,是否只填写小微企业免税销售额栏,还需填写增值税减免申报表吗?如何在主表和明细表栏填写?谢谢
公司(小规模纳税人出售不动产产(房屋)要如何开具发票(增值税是差额征税),如何申报增值税。
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
谢谢老师!
祝您生活愉快开心快乐