同学你好,借方是银行存款,贷方是应收账款,或者预收账款。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    你平时做账的时候,先付给对方的钱,为什么我们公司是做在,借应付账款 贷银行存款,然后等收到对方的发票后是,借主营业务成本 贷应付账款
老师,我们培训机构的,平时第三方收款做的其他货币资金的,有些时候客户是直接付的现金的,我们存进银行,或者直接公户打款进来的额,公户打款的我做借银行存款,贷预收账款 现金付款的,借库存现金 贷预收账款 再借银行存款 贷库存现金吗?还是直接一步到位也是借银行存款 贷预收账款就好了?现金是我们自己拿去存银行的
老师,请问一下,有客户用自己的支付宝转钱到公户,就是提现过去,然后做账的时候我们是挂账的,借方是银行存款,贷方是应付账款?
老师 ,客户用自己的支付宝转钱到公户,就是提现过去,然后做账的时候我们是挂账的,借方是银行存款,贷方是应付账款",这样子做是对的嘛? - - - - - - - - - - - - - - - 因为客户转钱到公司,是没有发票的
                老师您好,10月份社保基数提高,补25年之前月份社保部分,个人承担部分,个税申报的时候需要体现吗?
老师您好!请问前厅部报损的雨伞,验钞机,怎么入账呢
请问老师 暂估工资的分录怎么做
A公司转B公司的款项代B公司付给C公司,借其他应收款B 11000元 贷银行存款 11000元 借其他应收款C 1000元 贷其他应收款B 1000元 这样做有问题吗
郭老师接,您好,出口企业,我横联申报日期是9月份,老板让我开票在9月了,但出口代理是10月,我现在申报退税,说出口日期和出口代理时间不一致,要要怎么处理呢
老师您好,一般纳税人,红冲了一张上月开的票,上月该票分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金销项税。那么本月红冲就按上月分录,然后红字显示,是吗?
老师,旅店业,小规模纳税人, 现在也收到短信,说跟互联网报送的收如如有差异,那要去哪里找这个数据呢?
老师,我公司是装修公司,一般纳税人,有6个点的设计费和9个点的施工两个税率,是不是6个点的销项得用6个点的进项抵扣?9个点的销项得用9个点的进项抵扣?
老师,小规模纳税人,外购的销售搭赠,这个视同销售吗?分录怎么写?
公司办公室购买的茶具,茶叶计入哪里
这笔支付宝收的钱提现到公户应该是公司的销售收入,只是没有开发票,这种也挂到预收账款吗?
同学你好,是的,先挂预收账款,等月底确认不开发票,再转入收入。