你好 1 销项税额为300*9%%2B22.6/(1%2B13%)*13%=29.6 2可抵扣的进项税额 1.04 应缴纳的增值税29.6-1.04

某面粉厂为增值税一般纳税人,2021年5月份生产销售面粉,取得不含税销售收入300万元,销售2017年购入的机器设备取得含税收入22.6万元,当月购进生产工具取得增值税专用发票上注明税款是1.04万元 工具已经入库。求增值税销项税进项税
某食品厂为增值税一般纳税人生产,销售的产品均适用13%的税率,某年五月份发生下列业务1销售产品一批,开出增值税专用发票价款为70万元,税款为91000元,款项已存入银行2把本企业生产的产品对外投资该批产品成本为八万元,同类货物当期不含税售价十万元,3面粉一批取得增值税专用发票注明的价款为26万元价款,为23400元面粉,已验收入库,应保管不善,造成面粉霉烂损失六万元,转入待处理财产损益进项税额转出一计算销售产品的销项税额,二计算购进面粉的进项税额,三计算面粉没懒进项税额,转出四计算,该企业本期应纳增值税额多少元?
某面粉厂为增值税一般纳税人,2021年5月份生产销售面粉,取得不含税收入300万元,销售2017年购入机器设备取得含税收入22.6万元,放购进生产工具取得增值税专用发票上注明税款是1.04万元,工具已入库。1、五月份应该纳入的增值税2、5月份销项税3、可扣的进项税额4、该面粉厂购进生产工具,计算可抵扣进项税额5、计算销项税额
1.甲公司为增值税一般纳税人,2021年5月,该公司发生以下经济业务:(1)外购免税农产品收购价100万元,用于生产税率为13%的货物。另支付不含税运费3万元,运输单位已开具运输发票。(2)外购生产用机器设备一套,从供货方取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为3.9万元,支付不含税运输费用1万元。(3)进口管理用固定资产,关税完税价格80万元,关税税率假设为15%,取得了海关开具的增值税专用缴款书。(4)销售面粉一批,取得产品销售收入436万元(含增值税),数量为200万千克。(5)将自产的上述面粉10000千克作为福利发放给职工,单位成本1.2元/千克。要求:(1)计算该公司5月份进口环节应纳增值税税额(保留两位小数,下同)。(2)计算该公司5月份增值税允许抵扣的进项税额。(3)计算该公司5月份增值税销项税额(4)计算该公司5月份国内环节应纳增值税税额。
、丙公司为增值税一般纳税人。2019年4月,该公司发生以下经济业务:(1)外购免税农产品收购价款100万元,用于生产税率为13%的货物。另支付运不含税运费2万元,运输单位已开具运输发票。(2)外购生产用机器设备一套,从供货方取得的增值税专用发票上注明的增值税额为3.9万元,支付不含税运输费用1万元。税税率5%。(3)进口管理用小汽车一辆,关税完税价格80万元,关税税率假设为15%,消费(4)销售面粉一批,取得产品销售收入436万元(含增值税),数量为200万千克。(5)将自产的上述面粉10000千克作为福利发给职工,单位成本1.2元/千克。要求:(1)计算该公司4月份进口环节应纳增值税税额和消费税税额(保留两位小数,下同)(2)计算该公司4月份允许抵扣的进项税额。(3)计算该公司4月份增值税销项税额。(4)计算该公司4月份国内环节应纳增值税税额。
老师,我是一般纳税人,对方开劳务费专票给我,我可以抵扣增值税吗?
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
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老板需要从公司里提出来一笔钱急用,他可以把自己的车过户到公司吗?卖给公司。然后公司给他打一笔钱卖车的钱,这样可以吗?有没有什么风险?或者说还有什么好的办法吗?
各位老师,生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退?????
生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退
赠送外购货物给客户视同销售的账务处理
老师,关于利润率的问题,在什么情况下用成本/(1-利润率)这个公式,又在什么情况下用成本*(1+利润率)这个公式?
报关单是2月,我这个月申报,申报年月是选择202605吗
免退税申报-填写明细表,生成出口明细显示空白是什么问题