你好 1 销项税额为300*9%%2B22.6/(1%2B13%)*13%=29.6 2可抵扣的进项税额 1.04 应缴纳的增值税29.6-1.04
某面粉厂为增值税一般纳税人,2021年5月份生产销售面粉,取得不含税销售收入300万元,销售2017年购入的机器设备取得含税收入22.6万元,当月购进生产工具取得增值税专用发票上注明税款是1.04万元 工具已经入库。求增值税销项税进项税
某食品厂为增值税一般纳税人生产,销售的产品均适用13%的税率,某年五月份发生下列业务1销售产品一批,开出增值税专用发票价款为70万元,税款为91000元,款项已存入银行2把本企业生产的产品对外投资该批产品成本为八万元,同类货物当期不含税售价十万元,3面粉一批取得增值税专用发票注明的价款为26万元价款,为23400元面粉,已验收入库,应保管不善,造成面粉霉烂损失六万元,转入待处理财产损益进项税额转出一计算销售产品的销项税额,二计算购进面粉的进项税额,三计算面粉没懒进项税额,转出四计算,该企业本期应纳增值税额多少元?
某面粉厂为增值税一般纳税人,2021年5月份生产销售面粉,取得不含税收入300万元,销售2017年购入机器设备取得含税收入22.6万元,放购进生产工具取得增值税专用发票上注明税款是1.04万元,工具已入库。1、五月份应该纳入的增值税2、5月份销项税3、可扣的进项税额4、该面粉厂购进生产工具,计算可抵扣进项税额5、计算销项税额
1.甲公司为增值税一般纳税人,2021年5月,该公司发生以下经济业务:(1)外购免税农产品收购价100万元,用于生产税率为13%的货物。另支付不含税运费3万元,运输单位已开具运输发票。(2)外购生产用机器设备一套,从供货方取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为3.9万元,支付不含税运输费用1万元。(3)进口管理用固定资产,关税完税价格80万元,关税税率假设为15%,取得了海关开具的增值税专用缴款书。(4)销售面粉一批,取得产品销售收入436万元(含增值税),数量为200万千克。(5)将自产的上述面粉10000千克作为福利发放给职工,单位成本1.2元/千克。要求:(1)计算该公司5月份进口环节应纳增值税税额(保留两位小数,下同)。(2)计算该公司5月份增值税允许抵扣的进项税额。(3)计算该公司5月份增值税销项税额(4)计算该公司5月份国内环节应纳增值税税额。
、丙公司为增值税一般纳税人。2019年4月,该公司发生以下经济业务:(1)外购免税农产品收购价款100万元,用于生产税率为13%的货物。另支付运不含税运费2万元,运输单位已开具运输发票。(2)外购生产用机器设备一套,从供货方取得的增值税专用发票上注明的增值税额为3.9万元,支付不含税运输费用1万元。税税率5%。(3)进口管理用小汽车一辆,关税完税价格80万元,关税税率假设为15%,消费(4)销售面粉一批,取得产品销售收入436万元(含增值税),数量为200万千克。(5)将自产的上述面粉10000千克作为福利发给职工,单位成本1.2元/千克。要求:(1)计算该公司4月份进口环节应纳增值税税额和消费税税额(保留两位小数,下同)(2)计算该公司4月份允许抵扣的进项税额。(3)计算该公司4月份增值税销项税额。(4)计算该公司4月份国内环节应纳增值税税额。
想接手一所学校的会计,学习实操,应该学习哪一块
郭老师,残障金怎么计算,我们1-5月都是20人,6-12月都是35人,这样需要交残保金吗
老师,一个单位财务负责人病了,来不了了,报税系统怎么上去?
老师的公司为个体户,由于1月份开了一张增值税专用发票,当时科里给定的定期定额,但是前天去大厅修改报表,重新去补增值税税款缴纳,而且也产生了滞纳金。二季度他科里也给核对定期定额,因为没有开具发票, 我想问的是它是广告设计服务业,他填写增值税主表申报的时候是不是填第2行增值税专用发票,下列时候是填服务类,不填货物及劳务列
建筑发生地和公司注册地是不同的市,开发票时,是否垮区域,选择否,有什么风险? (业务已经结束一年了)。
老师,比如我们六月份有一个员工,工资是7500,那么他的个人所得税,怎么计算的呢?是多少钱?
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可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,