同学你好,让借款人找发票来冲账处理比较好。
老师,我们公司是做淘宝的 每天有刷单 ,刷单的本金支出的时候是借:其他应收款 贷:银行存款 这个款最后是以销售回款的形式回来的 记账是记 借:主营业务收入 贷:其他应收款吗
老师,我们的物业公司。需要办理劳务派遣证 向别人借钱 200万 别人转入进来 然后我们再转出去,这个需要怎么做分录?做借款 借其他应收款 贷银行存款 转回来 借银行存款 贷 其他应收款 。谢谢可以的嘛?做个借款合同,这样税局人吗?要是做借款 借其他应收款 贷银行存款 然后转回来 借银行存款 贷实收资本 其他应收款平不掉吖?
老师,请问我公司一项工程承包给包工头做,包工头先打款到公司账上,再从公司账上打出去付货款,我的账务处理是这样的,1.借银行存款,贷其他应收款,2.借应付账款,贷银行存款,这样操作的话,其他应收款在贷方的余额越来越多,我该怎么做?
我们是电商公司,公司里得运营人员借公司的钱去刷单,这笔分录是借其他应收款 贷银行存款 他们是不定期的借款刷单 就会导致其他应收款的账面数越来越大 ,请问如何处理
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?
公司没有发票 都是EXCEL表格建账的
同学你好,这样的话,让借款人,把刷单做个表格,让领导签字,来冲账就行了。
老师,现在刷单有表格,刷单金额和刷单费用都统计出来了,刷单金额做的是主营业务收入的借方,刷单费用做的是销售费用,请问这个其他应收怎么冲 怎么做分录
同学你好,刷单收到的款,借:银行存款等科目,贷;主营业务收入,刷单支付的款,借:主营业务成本,销售费用,贷:其他应收款-借款人姓名。
老师,可以说说为什么要这么做吗?不太理解
同学你好,这样做,才能冲掉刷单人借的款。因为刷单付的款,毕竟是借款人支出的。
老师你好,那为什么要用主营业务成本这个科目呢
老师,你看刷单的费用是借销售费用,贷银行存款了,那么冲其他应收的分录 借 销售费用 贷其他应收 吗 怎么感觉有点乱
同学你好,因为刷单的收款使用了主营业务收入,对应的付款要使用主营业务成本。
老师你好,请问老板收到老板娘的转账该如何做分录?
同学你好,借,银行存款,贷,其他应付款。
这俩个都是个人账户 需要做账 吗
同学你好,最好做账处理。