您好,根据您的题目,增值税=(96000%2B13000)*0.03/1.03
某商场企业小规模纳税人2013年11月份共实现销售收入96000元含税,对外提供修理劳务,取得收入13000元,计算该企业应纳增值税额,并且做出会计分录
某商业企业为增值税小规模纳税人,2019年第二季度发生以下销售(1)销售给某小型超市一-批肥皂,销售收入206000元。(2)将本季所购化妆品销售给消费者,销售收入41200元。(3)销售给某制造企业货物一批,取得销货款30000元,由税务机关代开增值税专用发票。(4)提供给个人消费者餐饮服务,取得销售收入144200元。问题:请计算该商业企业第三季度的应纳税额。先将含税销售额换算为不含税销售额,即:不含税销售额=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季应纳税额=(380000+30000)x3%=12300(元)问:需要多少附加税费
某商业企业小规模纳税人,2022÷1份共实现销售收入96000元(含税),对外提供修理劳务,取得收入13000元要求:1.计算该企业应纳流转环节税费2.做相应的账务处理
某商业企业小规模纳税人,2022÷1份共实现销售收入96000元(含税),对外提供修理劳务,取得收入13000元要求:1.计算该企业应纳流转环节税费2.做相应的账务处理(写了含税就是含税的)
某商业企业小规模纳税人,2022÷1份共实现销售收入96000元(含税),对外提供修理劳务,取得收入13000元要求:1.计算该企业应纳流转环节税费2.做相应的账务处理
跟股东借款50万 可以转为资本公积吗
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请问印花税实际报税中,这个减免税额表在哪里?应税凭证名称,是写记账凭证的名称吗?比如记字1号凭证?
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客户的销售单据名称是否需要和开票单位名称保持一致
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