如果由秦二一人申报赡养老人专项附加扣除1.2万元,则2020年度,秦一应纳个人所得税:100000x10%-2520=7480元,秦二应纳个人所得税:(30000-12000)x3%=540元,秦三应纳个人所的税为0.通过纳税筹划,节税:900-540=360元。 由秦一和秦二各申报赡养老人专项附加扣除1.2万元,则2020年度,秦一应纳个人所得税:(100000-12000)x10%-2520=6280元,秦二应纳个人所得税:(30000-12000)x3%=540元,秦三应纳个人所得税为0.通过纳税筹划,节税:7480-6280%2B900-540=1560元。
34.假定某居民个人纳税人为独生子女,2020 年每个月工资收入22000元,每月扣除“三险一 金”共计2300元,当年6月还取得劳务报酬25000元,8月取得稿酬8000元。该纳税人为独生子女,有两个小孩且全年均由其扣除子女教育专项附加,纳税人的父母均已年满60岁且全年均由其扣除赡养老人专项附加。要求: (1)分析计算该居民2020年个人所得税应纳税所得额。 (2)分析计算该居民当年应纳个人所得税税额。
34.假定某居民个人纳税人为独生子女,2020 年每个月工资收入22000元,每月扣除“三险一 金”共计2300元,当年6月还取得劳务报酬25000元,8月取得稿酬8000元。该纳税人为独生子女,有两个小孩且全年均由其扣除子女教育专项附加,纳税人的父母均已年满60岁且全年均由其扣除赡养老人专项附加。要求: (1)分析计算该居民2020年个人所得税应纳税所得额。 (2)分析计算该居民当年应纳个人所得税税额。
一、客户需求(客户基本方案)王先生和王太太2020年喜頃千金,但因女儿患有先天性疾病,当年花费医疗费100万元,全部自负,王先生和王太太本人当年并未产生自负医疗费。2020年度,张先生的应纳税所得额为10万元(尚未考虑大病医疗专项附加扣除),张太太的应纳税所得额为3万元(尚未考虑大病医疗专项附加扣除)。二、客户方案纳税金额计算如果王先生与王太太因疏忽而忘记申报大病医疗专项附加扣除,则2020年度,王先生应纳个人所得税:100000x10%-2520=7480元;王太太应纳个人所得税:30000x3%=900元。三、纳税筹划方案纳税金额计算要求:请列出计算过程,为王先生一家做出筹划方案。
一、客户需求(客户基本方案)秦先生夫妇均年满60岁,其三个子女分别为秦一、秦二、和秦三。2020年度,秦一的应纳税所得额为10万元,秦二的应纳税所得额为3万元,秦三的应纳税所得额为0,以上数额均未考虑赡养老人专项附加扣除。二、客户方案纳税金额计算如果三位子女因疏忽未申报赡养老人专项附加扣除,则2020年度,秦一应纳个人所得税:100000x10%-2520=7480(元);秦二应纳个人所得税=30000x3%=900(元)。秦三应纳个人所得税为0.三、纳税筹划方案纳税金额计算1、由秦二一人申报赡养老人专项附加扣除2、由秦一和秦二各申报赡养老人专项附加扣除要求:请列出计算过程,为秦先生一家做出筹划方案。
一、客户需求(客户基本方案)秦先生夫妇均年满60岁,其三个子女分别为秦一、秦二、和秦三。2020年度,秦一的应纳税所得额为10万元,秦二的应纳税所得额为3万元,秦三的应纳税所得额为0,以上数额均未考虑赡养老人专项附加扣除。二、客户方案纳税金额计算如果三位子女因疏忽未申报赡养老人专项附加扣除,则2020年度,秦一应纳个人所得税:100000x10%-2520=7480(元);秦二应纳个人所得税=30000x3%=900(元)。秦三应纳个人所得税为0.三、纳税筹划方案纳税金额计算1、由秦二一人申报赡养老人专项附加扣除2、由秦一和秦二各申报赡养老人专项附加扣除要求:请列出计算过程,为秦先生一家做出筹划方案。
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数