你好; 那你 就是 你取得收入; 支付出去做成本 ; 你要开票给合作公司的
我公司租用私人的店面进行装修,然后找人合作,由合作方进行经营,合作方的营业款入我公司账户,我们再按事先商量的比列打款给合作方!这个方式合法吗?打款给合作方对方需要对方提供什么内容的发票才合适?
文化传媒公司和平台合作,平台给我们的点比如是90,给其他公司的点比较少,我们公司可以给其他公司开立一个平台账户合作,给他们的点比直接给平台合作的要到高,比如平台给我们打款100,我们给和我们公司合作的公司85,那我们这种属于什么合作,怎么开发票
我们与A公司是合作生产板材伙伴,B公司是A公司的客户,现在B公司把货款打到我们的账户上,然后我们再把货款打给A公司,这个账务处理是怎么做?
我是设计公司,跟另一个公司合作。客户给合作公司打款,然后合作公司再打部分款给我们购买和开支。怎么记账?借方是什么贷方是什么?
老师,我们公司是移民咨询公司,业务模式是这样的,我们和另外一家公司合作,我们先收客户的钱,然后把属于合作公司的钱转给合作公司,相当于代收款,我们收到客户的钱的时候怎么做账?分录怎么写
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师我是小白,如果款项是300000,想问一下我在记账的时候是。借方银行存款3000000、贷方应收账款:300000。是这样吗?
你好;比如; 借银行存款贷应收账款; 借应收账款贷主营业务收入; 销项税 ; ;支付; 借主营业务成本贷银行存款
老师,如果高铁报销,已经过了180天不能打印凭证了。付款截图可以当凭证吗?
你好; 你作为依据可以; 但是你要税前扣除 就 税前扣除不了的
老师你好,我10号付款,16号跟商家拿收据。商家收据上的日期写的是开收据当天(16号的)这个收据日期这样写是对的吗?
你好; 这个对的哈; 可以补开收据; 日期就可能在16号开; 对的