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1.8月份以预售货款方式销售给某建筑公司机械设备3台并收讫全部货款,每台不含税售价80000元,本月发出货物,另向购买方收取优质服务费4680元。 2.本月采取分期收款方式向某制药厂销售大型机械设备1台,含税金额为561600元。合同规定购买方9月、10月、11月和12月份每月支付货款140400元。 3.当年3月份委托某机械专营商代销8台小型机械设备,协议规定:商场按每台含税价格3510元对外销售,双方按该价格结算,本企业另外向机械专营商支付5%的手续费。产品于3月初发给该专营商,到本月止仍未收到代销清单。 4.将新研制的1台机械设备作为投资,投入到一家新设立的有限公司,本月已运抵接受该投资的公司。该设备尚无同类型产品的市场销售价格,已知账面成本为32000元。计算某企业9月份应纳增值税税额。
某工业企业为增值税一般纳税人,主要生产销售各类机械设备。2019年9月份发生如下业务: 1.8月份以预收货款方式销售给某建筑公司机械设备3台并收讫全部货款,每台不含税售价80000元本月发出货物另收取优质服务费4680元。 2.采取分期收款方式向某制药厂销售机械设备1台含税金额561600元合同规定购买方9月10月11月和12月份每月支付货款140400元 3当年3月委托某机械专营商代销8泰小型机械设备,协议规定商场按每台含税价3510元对外销售,双方按该价格结算,本企业另向机械专营商支付5%的手续费。产品于3月初发给该专营商到本月止仍未收到代销清单 4将新研制的1台机械设备作为投资,投入到一家新设立的税率有限公司,本月已运抵接受该投资的公司。该设备尚无同类型产品的市场销售价格,已知账面成本为32000元。 计算某企业9月份应纳增值税税额。
8、10日,受托代销一批产品,双方约定每件400元(不含税),另按10%提取手续费,在销售中企业自行按每件450元(不含税)销售,当月售出100件,与委托方按400元每件结算,取得对方开出的增值税专票。9、11日,以20台,价值共20万的自产机械设备与其他公司联合组建新公司,同类设备不含税售价为每台1万元,成本价每台7000元。10、12日,收到委托本市包装公司加工的包装专用木箱支付加工费30000元和增值税款3900元。11、13日,向某公司销售生产多余的原材料,数量1000千克,售价每千克55元。
6.甲公司为增值税一般纳税人,主要生产、销售冰箱、电视机、洗衣机、 空调等家电产品。2021年9月3日,采取直接收款方式向某家电商场销售洗衣机 500台,本期同类产品不含税售价3000元/台。由于商场购买的数量多,按照协 议规定,甲公司给予10%的商业折扣,打折后不含税售价2700元/台,货款全部 以银行存款收讫,甲公司将销售额和折扣额开在同一张增值税专用发票上的“金 额”栏中。9月5日,向某百货公司销售洗衣机200台,每台不含税售价3000元, 甲公司为了尽快收回货款,提供的现金折扣条件为3/10、2/20、 N /30。9月23日,百货公司以银行转账方式支付了全部货款,甲公司按规定给予不含税价款 2%的折扣。分别作出2021年9月3日,2021年9月5日和2021年9月23日的会计处理。
1.某工业企业为增值税一般纳税人主要生产、销售各类机械设备。2021年9月份发生如下业务:1)8月份以预收货款方式销售给某建筑公司机械设备3台并收讫全部货款,每台不含税售价80000元,本月发出货物,另向购买方收取优质服务费4680元2)本月采取分期收款方式向某制药厂销售大型机械设备1台,含税金额为565000元。合同规定购买方9月、10月、11月和12月份每月支付货款141250元3)当年3月份委托某机械专营商代销8台小型机械设备,协议规定,商场按每台含税价格3390元对外销售,双方按该价格结算,本企业另外向机械专营
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?