你好 正常做交纳的分录即可的

11月份时,一笔进口增值税当时借应交税费应交增值税进项税额1万贷银行存款,现在12月这笔钱要做转出后面还会退回来。我这笔抵扣的进项税额怎么转出
您好!老师麻烦问一下我们公司现在留底谁够这个月交增值税款、那我是不是就不需要在勾选抵扣3月份的进行税额、做账的时候做到增值税待抵扣科目去、到4月份做账的时候在抵扣从增值税待抵扣科目转到应交税费-进行税额里、第一次这样做
老师,请问去年有一笔280元的税盘服务费没有抵扣进项,借应交税费-减免税额,贷银行存款。今年6申报6月份增值税的时候进行抵扣了,要怎么做分录?
老师您好,本来1月份需要交增值税,银行账上没钱,一直欠着,后面在6月份的时候,有留抵的进项,抵扣了1月的需要交的增值税,这一笔分录要如何做?
老师好,一般纳税人,2022年12月应交增值税,在2023年1月份应该交纳,但是没有缴纳,因为在1月份有开回来的进项票,所以要走留抵抵欠,这个怎么操作