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老师好,一般纳税人,2022年12月应交增值税,在2023年1月份应该交纳,但是没有缴纳,因为在1月份有开回来的进项票,所以要走留抵抵欠,这个怎么操作

2023-01-30 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-30 15:55

你好,一月份你有留底吗?在主表里面。然后你在二月份儿找你税务局出一个文书,那边会在附表二里面给你填写,然后你在28栏里面填写进去就可以的。在附表二的时候,它是自动填写的,有一个留底底线。

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快账用户7908 追问 2023-01-30 15:58

有留抵老师 那我就不用做任何操作

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齐红老师 解答 2023-01-30 15:59

对的,是的,这个月不需要做操作的,下一个月处理。

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你好; 你之前留底进项税挂在什么科目的; 你销项税把他结转到未交增值税贷方去   
2023-02-01
你好,一月份你有留底吗?在主表里面。然后你在二月份儿找你税务局出一个文书,那边会在附表二里面给你填写,然后你在28栏里面填写进去就可以的。在附表二的时候,它是自动填写的,有一个留底底线。
2023-01-30
在进项税认证当月做“应交税费——应交增值税(进项税额)”,在当月认证后,就会减少当月应交的增值税
2023-04-07
嗯嗯,可以在23年抵扣的
2023-01-04
你好,当时这个留底在哪个科目里面做着转出未交增值税吗?如果是的话,借应交税费未交增值税, 营业外支出滞纳金 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2023-08-24
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