你好,一月份你有留底吗?在主表里面。然后你在二月份儿找你税务局出一个文书,那边会在附表二里面给你填写,然后你在28栏里面填写进去就可以的。在附表二的时候,它是自动填写的,有一个留底底线。
老师好,由于我4月份才升为一般纳税人,以为3月份的进项票可以抵扣,结果4月份没开进项票回来,而且开的专票客户在5月份又退回作了红冲,现在弄来4月要交增值税,我该咋处理不交税,可不可以先申报不交税款,等5月份进项回来再用留抵税去抵?
老师好,请问:公司为一般纳税人,去年12月份开了16500的发票(含税),但无任何进项专票,今年1月份有进项发票流入,我这个发票可以抵扣么?怎么可以不用交增值税呢?
老师好,一般纳税人,2022年12月应交增值税,在2023年1月份应该交纳,但是没有缴纳,因为在1月份有开回来的进项票,所以要走留抵抵欠,这个怎么操作
老师好,一般纳税人,2022年12月应交增值税,在2023年1月份应该交纳,但是没有缴纳,因为在1月份有开回来的进项票,所以要走留抵抵欠,这个怎么操作
老师好,一般纳税人,比如2月份的增值税是2000元,在3月份申报的时候应该交这2000元,但是由于本该2月开的进项由于各种原因没开出来,开到3月份了,所以就申请留抵抵欠了,没有全部抵欠,还需要交500,那我账上应该怎么做
老师您好注册新的公司步骤
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
有留抵老师 那我就不用做任何操作
对的,是的,这个月不需要做操作的,下一个月处理。