你好 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付票据

2019年3月1日,齐鲁公司从黄河公司购入A材料一批,价款10000元,增值税1300元,开出带息商业承兑汇票一张,票面利率6%,期限为6个月,做出齐鲁公司有关账务处理
(一)目的练习带息应付票据的核算。(二)资料(1)4月1日,宏泰公司从江河公司购入A材料一批,价款60000元,增值税率13%,开出带息商业承兑汇票一张,票面利率6%,期限为5个月。(2)7月1日,江河公司持上述商业承兑汇票向银行申请贴现,贴现息9%。(3)9月1日,商业汇票到期,宏泰公司如期支付票款。(4)9月1日,商业汇票到期,假定宏泰公司无款支付票款。(三)要求分别编制宏泰公司、江河公司的会计分录。
例9-32019年3月11日齐鲁公司从黄河公司购入A材料一批,价款100000元,增值税1300元,开出不带息商业汇票一张,期限为6个月。假定上述票据为带节息票据,票面利率6%。齐鲁公司应做怎样的账务处理
齐鲁公司2019年3月1日购入材料-批,价款10000元,增值税1300元,开出不带息商业承兑汇票张,期限为6个月。购买方(1)购买材料(2)到期付款(3)到期未付款写出会计分录
齐鲁公司2019年3月1日购入材料一批,价款10000元,增值税1300元,开出不带息商业承兑汇票一张,期限为6个月。购买方1)购买材料2)到期付款3)到期未付款
在海南的企业 企业所得税的税率是多少 全国是多少
一个使用期限为一年的软件,是放无形资产还是待摊费用摊销呢?
老师,月初余额是对的,天猫2月的推广费跟账单是一致的,然后3月申请退回来余额,2月余额减去退回来的钱,对不上3月导出来的花费明细,这是为什么?我不知道哪里对不上
老师去年暂估的成本发票,今年开不进来票账务怎么处理,汇算怎么做
老师,你好,请问母子公司之间的合并报表,应该怎么编制?
@董孝彬老师,别的老师别回答。老师,递延收益跟其他收益是什么科目呢?
在快手平台销售的商品发票名头写谁
老师,现在可以异地报税和开发票吗?会有风险或者需要提前和税务局报备吗?
老师您好,我2月份时付了2月到4月共3个月的房租,但是发票没来,2月的分录,借长期待摊,贷银行存款,同时分摊2月房租,借管理费用,贷长期待摊。3月份发票来,超常分摊3月份房租,这样对吗?还是说2月不分摊,3月来了发票再分摊呢
请问老师,写预算收支是不是按照实际收支的来填写,不算摊销的费用那些哈?