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老师,你好,我8月进项收到一张红冲发票,然后收到重开发票,金额一模一样,就是报税的时候报表上这笔税额成进项转出,进项反而要交税了

2022-09-20 13:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-20 13:23

你好,你这个进项转出是需要交税的,但是呢,有进项你可以认证进项,这样不就不用交税了。

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你好,你这个进项转出是需要交税的,但是呢,有进项你可以认证进项,这样不就不用交税了。
2022-09-20
借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-增值税-进项转出
2023-08-02
您好,做进项税转出,同时冲减原先的费用 申报表填进项转出,填在附表二,填在20行
2020-12-15
您好,没事的,同事不是把上个月凭证冲红了么,增值税申报看应交增值税和科目余额表二级科目应交税金-应交增值税对上就可以的
2023-05-31
您好 请问您开具了红字发票信息表么
2021-12-04
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