你好; 建筑服务的话; 会涉及预交税费的; 会预交环保税的; 你直接12366当地咨询下即可
请问,建筑行业外管证,是由会计负责的还是由出纳负责的? 我是出纳,我们公司让我负责开票完直接开外管证,之前开外管证有教,所以我学会了。最近,公司又突然安排叫我开完外管证,要直接在电子税务局预缴。可是我根本不知道要怎么预缴,因为里面要填税务局分科信息,项目经营者代理人是谁,身份证信息是什么,还有经营金额之类的。这些我一个出纳哪里懂这些,这不是会计应该负责的部分吗?? 然后我跟老板说我只会开外管证,不会预缴,她说你自己解决,或者打电话问税务局,那么多个项目难道我要一个个打电话去问吗,这不太现实吧。而且最离谱的是,老板叫我不知道代理人是谁,就填我自己的名字,说以后都是要由我预缴,由我交钱的。这合理吗?
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
老师:你好!我司是个劳务公司,有三个异地项目未开外经证预交税款,是在机构所在地交的。其中有一个是本市跨区,另外两个是跨省。这两天,本市跨区的这个项目的税局打电话喊我们去预交之前一年多来未预交的税款。但另外两个跨省的项目的税局还没发现这个问题,也没通知我们预交,目前这两个项目已经开了80%的发票了,剩下的不知道是继续不预交,还是主动去预交就会涉及到补交前期的。不预交的话,就是不知道外省税局会不会发现,希望老师能给我点建议。本地跨区这个税局说是金税三期查出来的,就是不知道金税三期是不是能查跨省的?
老师,我公司异地干了一个高标准农田灌溉项目,刚接到一个手机电话,说是税务局的让预交环境保护税,有这个税种吗,会不会是诈骗电话
老师,我刚接到税局的电话,说今年年初交出来的一家公司2021年2022年成本过高,要让拿着相关凭证去税局协查。当时入账是见票入账的,项目上提供了发票我才入的账。这个风险高么?我有义务去税局协查么?因为账已经交出来了
高新企业开出去的票,我们是不是看到收入内容是技术服务或技术产品,就可以确认是高企收入,就要跟客户要立项报告,人员分配表,费用分配表,那要是他们还有其他的销售收入呢我是不是只算普通企业收入即可,我直接不用管他是不是高企收入
哈喽,我去年有笔业务就是老板的师兄用私户转钱到我们公司,然后隔了一个月我们用公户转回去对方的公户上,然后对方还开了专票我们,开的票是技术服务费,但其实这个不算是真实的业务,就是一进一出还给老板师兄而已,然后这个发票的进项又被代账勾选了,这个要怎么做账呢
老师,请问实务中购销合同可以按照销售收入和采购价款缴纳印花税吗?具体应该怎样操作
老师你好,我们公司是今年新成立的,残保金为0吧,这个图片不用管吧,直接就可以申报吧
老师为什么残值归供应商,供应商是不是承租人?还要剪残值呢
这道题如果差额征税可以吗?简易征税怎么计算得到的答案又是什么样子的呢?
老师 公司买的汽车开了两年然后二手车卖给私人了 也没有开发票 这个公司一直没有业务都是按照零申报处理的 现在有应收了 那个车该怎么善后啊
老师你好,一般纳税人我,每月初报财务报表吗
老师,想请教一下,就是我是物流公司,然后叫个人司机拉货要付他运费,但是他不能开发票给我,然后我能让司机去加油然后在加油站开公司的名称吗,加油站能开专票给我们,我就相当于付运费给他当中也包含了加油费,我这样做有没有税务风险
社保法人也一这要买吗?
那这个税当地税务局应该联系甲方,怎么会直接联系到我呢
你好; 你们是施工单位; 一般是施工单位缴纳的; 看你地方哈
老师,我是农田灌溉项目,这个也归于环境保护税范畴里吗
你好; 你们主要是涉及那些方面的; 之前是看到有的行业要缴纳的;
哦,我觉得农业灌溉是对环境有利的,怎么还要交税
你好; 但是你农业灌溉是免 环保税的; 我是看到 这个; 你 做免税申报即可; 但是要 看你是满足免税的优惠政策的 ; 如果是附件里面的 就得缴纳的; 比如