做销售费用账务处理

老师,我们跟其他产品合作办了个展会,然后两个产品捆绑在一起销售,顾客把钱全部付给我们了,我们需要把其他产品的打给人家,那这一部分款怎么打比较好呢?可以对公吗?对公的话账上怎么处理呢
老师,请人在快手上销售我家产品,返点两个给他。这个怎么记账?
我公司对接线上平台可以卖我公司的食品,B公司想用我公司的这个平台卖他们自己的产品,产生的销售费用都进入在我公司的对公账户。然后我们再全额返给B公司所有销售费用。请问这个怎么记账?谢谢老师。
,你好老师我想问下厂家给的销售返利是启车的时候和其他车开在一张发票上,这个要怎么做账?
老师之前公司有收30万合伙人收入a,外账没有提现,这个30万合伙人是后期销售收入,能给这个客户a返利40%,是每笔销售都是返利的,就是说会销售给abc,一共的收入,然后年底返利40%给a,后期一直有,现在有这个返利在外账上,30合伙人在内账上,请问怎么合理从外账上给客户返利呢?对方也不能给我们开票,请老师指点
管理费用去年100万 其中未取得发票5万,所得税汇算调增5万 ,今年管理费用90万,包含将去年未取得发票的费用冲回了,汇算清缴这个5万怎么处理?
请问老师,公司实缴完用公示吗
外来人员在我们单位吃饭,交的钱,什么意思增值税视同销售
老师您好,公司成立的时候,为了出验资报告,以股东的账户转入了200万,随后这200万又转出到了借资金的这家公司。那么这个分录该怎么做呢?其实就是借了他们这200万走了一下过场。但是我得把这200万记在股东的实收资本上
去年记入制造费用的打样费一直挂在制造费用下未接转,当时说没发票的,现在又来发票了,但是开来的是成品发票,不是费用发票,这个如何调整?
老会计在电子税务局的资产负债表申报时,新一年的固定资产原值是上一年固定资产的净值,累计折旧不滚存,新的一年清零重新计提的,汇算清缴里填的原值和累计折旧又是账面上的,我现在接手,第二季度该怎么申报,
私人医院做账,建账是用什么会计制度?
以前年度房租费和物业费正常付的,发票正常入账,按月分摊,但是今年先付了房租,物业费没付,随意发票也没来,这个怎么分摊了
老师,收到国外客户汇进来的未报关样品的运费账务怎么处理?
越南的承包商税指的是什么?