你的增值还能修改吗?如果不修改的话,就开红字信息表,这个发票号码代码不用填写,你到时候审核通过打印出来,自己手动填写上就可以的,只要是购买方申请,这个信息就没法填写的。
你好,老师,我是销售方在10月开具了一张发票给购买方,在11月发现有部分差异所以销售方开具了一张红字增值税专用发票信息表并开具红字发票给购买方,本月购买方需要网上勾选,但显示已红冲不能勾选,该怎么操作
老师好,供应商给我们开了一张专票,我们已经勾选了认证不抵扣,后期发现发票信息错了,又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商,但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣,并且供应商已经用我们的红字信息表核销了,现在我们这张红字信息表也撤回不了了,我们应该怎么做才能作废这张红字信息表,现在报税是显示比对不通过。
老师你好,10月底收到一张专用发票,并当时勾选了退税勾选,现在11月初发现那张发票的销售方开户行及账号信息不全,需要退回去重开,请问怎么开红字信息发票?以及已经勾选 了退税勾选该怎么操作一下?
老师好,2月份收到的一张增值税专用发票,现在已经勾选并确认勾选了,发现发票编码与打印编码不一致能撤销勾选退回销售方吗?不能的话,需要购买方填写红字发票信息表,我怎么填写不了?怎么回事,帮忙告知,谢谢!
老师好,我2月份收到的增值税专用发票,已经勾选并确认勾选了,现在发现发票号码与打印号码不一致,我现在需要申请红字信息信息表,出现以下也面,我选未赋码还是已赋码?然后怎么操作请告知,谢谢!
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
你好,广东初级会计可以打印准考证了吗,在哪里打印啊,会不会收到短信通知
老师 免抵退 是退税吗
这种情况销售方申请还是购买方申请,我可以让销售方申请吗?
购买方才行,购买方已经抵扣了,就得购买房申请。
老师好,出现这个界面怎么填写?没填写过,不会,帮忙告知,谢谢!
销售方的信息填写不进去,你根据发票上面的
老师好,货物和应税劳务名称,我开票系统里没有,需要重新加载吗?
对的 自己增加进去的