你好1; 是的;正常是一致的; 除非你们 有发票不对的情况
老师我做内账,该怎么做,需要录入期初数据吗?还有银行存款,库存现金该怎么做,每个月实际耗用的和外账肯定不一样啊
老师好,我们是幼儿园,之前因为没有盘点库存,现在账都做到10月份了,开始盘点库存,这些库存应该怎么做账,账是从6月份开始建账的
我是制造行业,请问老师我单位原来有内外两套账套,现在要合并成一套账,是从今年1月初建设的新账套,库存起初数都是按照认账发票进项剩余的原材料弄的期初数,那我内账里的原材料剩余数怎么办呢?也入不到新账套里呢
我是制造行业,请问老师我单位原来有内外两套账套,现在要合并成一套账,是从今年1月初建设的新账套,库存起初数都是按照认账发票进项剩余的原材料弄的期初数,那我内账里的原材料剩余数怎么办呢?也入不到新账套里呢。内账和外账的各种品 原材料金额不一样,有的内账原材料那的时候没要进项发票,有的外账原材料没消耗没,但是内账里没有了 内账原材料买的时候没有进项发票
老师好,两套账内外账的库存应该是一样的吗?我现在新建账内外账的库存都应该按盘点的数据录入对吗?
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师您好,有个老板朋友将自己的车放到我们公司,由我们代出租,老板的朋友不给我们开发票,我要给他报个税,但是老板说,他朋友租车给我们的这笔钱,不计入我们自己公司的成本,所以也不让给他报个税,请问这样可以吗?
以前没有账现在新建账,内外账的期初库存按盘点的数据录入是对的是吗?
你好; 是的; 都是要盘点数据的; 那你之前外账 税务系统怎么报 报表的; 0报的吗
老师好,以前他们增值税是按开票系统的数据报的,所得税零申报,我接手后怎么做好?
你好 ; 那0申报的话; 那你就盘点数据来建账
老师好,我盘点了库存核对了往来款还有银行存款,内外账录入是一样的数据对吗?库存金额是按成本价录入还是按销售价录入?
你好1; 是的; 注意下你们盘点的数据 与你实际要一致哈 ; 库存金额; 以成本价
收到,谢谢老师!
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价