你好同学,这是跨年了还是没有跨年呢?

之前的成本没有发票,现在所得税前调整怎么做分录
之前做过暂估入库入账,已结转成本,年度所得税汇算清缴前未取得发票,也没有调增,现在遇到税务稽查怎么办
22年收到21年的所得税退税 当时做的退税分录然后结转时做了以前年度损益调整 现在发现所得税科目还有余额 检查了之后发现21年交的所得税是异地项目预缴的所得税 所以没有做计提分录 直接做了交税分录 那么现在要怎么调整?补计提做平还是冲销结转的以前年度损益调整分录?
22年做错了一笔分录。借:成本贷:现金。这笔分录没有发票。现在要把发票补上怎么调整之前的这笔
如果之前有暂估,做的借:主营业务成本 贷,应付账款—暂估, 现在汇算清缴没有取得成本票,,老板要交税,没有以前年度损益调整科目,老师我该怎么做分录呢
股东用无形资产做实收资本,只用提供资产评估报告吗,借,无形资产,贷实收资本
老师和银行贷款,每月支付的银行手续费,需要银行开发票吗?不开发票,汇算清缴的时候需要纳税调增吗?
之前的账把其他应收款—代扣社保计提到应付职工薪酬—社会保险费怎么办
老师,您好,我报年报的时候,发现这么个问题,然后中间差点就是异地预缴计提的附加税,这个怎么处理呢
老师,现在劳务,加工修理修配服务开票还可以使用吗
空调的安装费要归到空调的固定资产费用吗
老师,你好缴纳的印花税需要计提吗?还是直接4月直接缴纳,借:管理费用-印花税100 贷银行存款100
如果印花税 没有合同,可以按照发票金额报么
老师好,混凝土搅拌站尚未投产,电费应计入什么科目呢?
老师,运输企业,1~2月份,光考虑了税负率,这个毛利率没有考虑到导致出成本多了,毛利率很低,正常是6%我1-2月平均毛利才0.44%这个情况需要怎么调整是把2月账重新反了还是等以后慢慢调,3月份报表还没有报
没有跨年,现在公司要注销
你好,那就反冲当时结转成本的凭证就可以了。
老师,分录怎么写
你好,你一开始是借主营业务成本贷应付账款暂估吗?那是的话,咱现在就借应付账款暂估贷主营业务成本。
知道了,谢谢
祝您生活愉快开心