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老师,因为之之前一二月的时候老板报税把抵扣类勾选里面所有的票都勾选了,然后哪些打车票火车票又没有填写进去,我在本月的时候把该转出的转出该填进去的填了,但是最后留底税额,账上比申报表显示要少十多块钱,我找不到原因,怎么办呢?

2024-05-11 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-11 17:23

金额不大,调账不调表,差异调整到差旅费

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快账用户1223 追问 2024-05-11 17:25

怎么调整呢?跳到差旅费票上金额对不上

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齐红老师 解答 2024-05-11 17:27

借 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 管理费-差旅费

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齐红老师 解答 2024-05-11 17:27

写个调整说明作为附件

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快账用户1223 追问 2024-05-11 17:28

可以调整到以前年度损益吗?

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快账用户1223 追问 2024-05-11 17:29

我刚刚看了一月申报的去年十二月的留底税额都和账上对的上,然后我这四个月的进项销项拉通来算的都没问题,但申报表就是多十多块钱,一般是什么问题呢

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齐红老师 解答 2024-05-11 17:44

金额小,直接填当期的,根据重要性原则

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快账用户1223 追问 2024-05-11 17:45

老师我找到原因了,如果我红冲了确认收入的分录,然后当月还结转了增值税,是不是红冲收入分录后,还需要做红冲结转的这部分增值税分录啊?

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齐红老师 解答 2024-05-11 17:49

是的哦,增值税也要红冲

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金额不大,调账不调表,差异调整到差旅费
2024-05-11
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2024-06-08
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2024-06-08
企业所得税小型微利企业税率是5%的
2023-10-23
您好,1.补贴一般是要征税的,不征税收入要满足以下条件(除符合下列规定作为不征税处理以外,企业取得的其他政府奖励,都需要计入应税所得,缴纳企业所得税。一、企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 二、根据实施条例第二十八条的规定,上述不征税收入用于支出所形成的费用,不得在计算应纳税所得额时扣除;用于支出所形成的资产,其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。) 2.补贴后利润为正时,用以前年度亏损弥补没有分录,所得税申报表的9行也是自动带过来的 3.是 的,附表1的第5和6列就是申报未开票收入
2024-10-30
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