你好; 你们买来是干嘛的; 是买来销售的吗;

老师你好,我之前的暂估材料借库存商品,货应付暂估材料,但是我现在有发票回来了,那我这笔分录又该怎么写?怎样去冲掉这个暂估呢?
你好好老师,我采购入库,暂估入账的时候价格估高了,然后也出库了,真正开票入账后现在的结存是负数,我做个入调整单的话凭证分录怎么写
你好,我们现在换新系统,出现这么个情况,期初库存余额已经包含:上月已入库未对账的材料,没有做暂估应付,那我这个月对账,不能做入库了,因为会重复做库存,但是又要把应付加进去,这个怎么做一个分录才能过度呢?
老师,您好,我们一般纳税人,然后这三项库存没有的,但是已经开出去了,我我暂估库存的分录怎么写呢。
老师您好!我4月份暂估的商品当月卖出去了 ,5月开的票我冲了暂估,然后在按发票做账,怎么库存数量还在?是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗?我做的 借:库存商品-973.44 贷:应付账款—应付暂估款-973.44 然后做了一笔 借:库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷:银行存款1100
请问老师,公司以前有过贷款,现在收到5000元贷款补贴,这怎么入账呢?
朴老师,麻烦问一下,商会团体,什么样的是有业务主管单位的,什么样的是没有业务主管单位的啊
老师有没有进出口学习课程
老师你好,请问公司减资如何操作?股东都是法人,减资后有一个股东多缴了要如何操作?谢谢!
老师好,有一个项目,6月份给甲方开票了,4月和5月取回来成本票了,可以直接在4月5月结转成本不,还是必须要在开票后才能结转成本呢
老师,加油卡预付款开出的票都是不征税的,这个可以入帐吗
老师你好,,公司有3个合伙人,现在其中1人退出,比如退出的人拿到利润分红1万元和投入50万元,这个怎么做分录
老师,个体工商户查账申请变为核定,怎么操作
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!如果这个题目改成26.【单选·2021】中国居民邹某为某单位雇员,2020 年 1 至 12 月从单位取得应纳税所得额 65000 元,2021 年 1 至 3 月每月的工资收入为 8000 元,2021 年 3 月份计算邹某工资、薪金所得预扣 预缴税款时,累计减除费用是()元。 A.10000 B.15000 C.5000 D.60000
老师你好,我想问一个问题,就是去年的发票,2025年的发票,今年也就是现在跨年了,能够报销吗?
是往出卖的,
你好; 那你补做; 借库存商品 ; 进项税贷银行存款或者应付账款
暂估的,也要写税的分录么?
你好 ; 意思货物到了。 没有收到进项发票; 那你就不用做税费了 ; 含税金额做库存商品去