您好,解答如下 销项税额=400000*13%+56500/1.13*13%
某商场为增值税一般纳税人,某月向个人消费者销售空调30台,每台空调实际零售价3390元,共收取货款101700元,计算该商场上述业务增值税的销项税额。(适用的的增值税率为13%)
一电器厂3月份将100台空调出售给某大型商场(该商场为一般纳税人)取得销售额400000元,直接销售给消费者的空调有10台,取得销售额56500元,该厂的增值税销项税额为
一电器厂3月份将100台空调出售给某大型商场(该商场为一般纳税人),取得销售额400000元,直接销售给消费者的空调有10台,取得销售额56500元,该厂的增值税销项税额为[]元。(备注:答案只需填数字金额)
一电器厂3月份将100台空调出售给某大型商场(该商场为一般纳税人),取得销售额400000元,直接销售给消费者的空调有10台,取得销售额56500元,该厂的增值税销项税额为[]元。(备注:答案只需填数字金额)
一电器厂3月份将100台空调出售给某大型商场(该商场为一般纳税人),取得销售额400000元,直接销售给消费者的空调有10台,取得销售额56500元,该厂的增值税销项税额为[]元。(备注:答案只需填数字金额)
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,