您好,建筑行业的嘛?9%
老师,我是挂靠别的公司承接的项目,现在遇到了一个问题,挂靠公司每个月会要求我们提供相对应的进项票,假设6月的时候对方实际开票40万,我们开票给对方36万,然后对方以现金的形式扣了我们差额4万。然后7月对方开票50万,我们给对方开了54万想拉平6月的账,可是对方说已缴税金不可能在退回了,7多余的4万只能留抵下学冲,我有没有什么办法后期拿回这4万?
老师,帮忙做道题 3、如果我方与A公司一起合作,承接B公司项目。 B公司给到项目含税金额600万,实际项目成本300万。其中150万对公有票,150万对私无票。 我方与A公司合作约定条款如下 1、我方承担税损,我方给A公司开票 2、项目过路费10个点, 3、项目成本A公司承担, 垫款费5个点(项目实际支出) 请问我方最终结算与A公司开多少票,收多少钱回来(备注,我方是小规模纳税人3点专票,B公司需要6点专票) 若你作为对接人与A公司对接,你会重点注意哪些工作
想请教一下老师,挂靠项目的企业所得税我要先挂靠单位的工程款,挂靠方的项目利润是100万以下,但是如果我被挂靠单位今年所有项目的利润到年底的超过了100万甚至是有可能所有项目跨年在12月开了销项票发票成本票还没有收到,这样虚增的利润可能会超300万,那现在这个单个的挂靠方的所得税点我是按多少比例扣工程款呢?
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师,比如我有一个项目100万元,要挂靠其他公司,对方先预扣我13个点的税费,即13万,回头能开回多少个点就退回我多少税费,我想问,我以什么形式开,成本最小,开到的税费最大呢
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
为什么是确认递延所得税负债20
老师,我们有个扫码收款账户,很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款,出纳那边做的其他收入单(不清楚谁的钱),我做账录分录做到哪个科目合适
老师,工资薪金所得税费核定可以在电子税务局上操作吗?还是要去税务局窗口办理?
老师,请问我用财务软件关联了进销存软件,财务软件的的库存商品科目还需要建立二级明细科目吗?因为二级明细科目导进来以后发现不会自动进入二级明细科目里。
你好,不是公司的员工把车子出租给公司使用,小规模纳税人公司与个人签订租车协议,个人只收取租金,其他费用都归公司承担,这个合法合理吗?这个租金个人可以开发票给公司用于年末抵扣减少营业利润吗?个人开发票给公司个人要按多少比例交税呢?
老师公司的小规模利润表上有应纳税所得额吗
摊销宽带费(2024.8-2025.7)4500/12=375,款项已支付,当时未取得发票,每月摊销375,已摊销了7个月, 25年3月取得专票4455.45+44.5=4500,剩余摊销额4455.05-375*7=1830.45 本月做发票入账摊销时 分录怎么写 怎么取数?
老师公司的小规模利润表上有应纳税所得额吗
是的,帮我们挂靠的公司要开9个点出去,但预扣了我们13个点,可以怎么操作好呢
您好,让对方去操作哇 这些没什么操作空间了
您好,你们预扣13个点的管理费还是税费
让对方怎么操作,我们怎么做,麻烦说详细点
您好,对方开9%发票给你们,你们去认证抵扣
,我以什么形式开,成本最小,开到的税费最大呢?按照法律法规开具