您好,建筑行业的嘛?9%

老师,我是挂靠别的公司承接的项目,现在遇到了一个问题,挂靠公司每个月会要求我们提供相对应的进项票,假设6月的时候对方实际开票40万,我们开票给对方36万,然后对方以现金的形式扣了我们差额4万。然后7月对方开票50万,我们给对方开了54万想拉平6月的账,可是对方说已缴税金不可能在退回了,7多余的4万只能留抵下学冲,我有没有什么办法后期拿回这4万?
老师,帮忙做道题 3、如果我方与A公司一起合作,承接B公司项目。 B公司给到项目含税金额600万,实际项目成本300万。其中150万对公有票,150万对私无票。 我方与A公司合作约定条款如下 1、我方承担税损,我方给A公司开票 2、项目过路费10个点, 3、项目成本A公司承担, 垫款费5个点(项目实际支出) 请问我方最终结算与A公司开多少票,收多少钱回来(备注,我方是小规模纳税人3点专票,B公司需要6点专票) 若你作为对接人与A公司对接,你会重点注意哪些工作
想请教一下老师,挂靠项目的企业所得税我要先挂靠单位的工程款,挂靠方的项目利润是100万以下,但是如果我被挂靠单位今年所有项目的利润到年底的超过了100万甚至是有可能所有项目跨年在12月开了销项票发票成本票还没有收到,这样虚增的利润可能会超300万,那现在这个单个的挂靠方的所得税点我是按多少比例扣工程款呢?
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师,比如我有一个项目100万元,要挂靠其他公司,对方先预扣我13个点的税费,即13万,回头能开回多少个点就退回我多少税费,我想问,我以什么形式开,成本最小,开到的税费最大呢
去买车间生产用配件产生的加油费用可以计入制造费用或管理费用差旅费吗
公司有一部分成本 是别的项目的 不开票的那种项目 这种成本也能拿来用吧 都是工地项目 只不过不开收入发票
社保缴费基数的填写。填的是缴费基基数还是填我的应发工资数。现在社保缴的是4504,我工资应发是4500。
老师,您好!请教一下您 企业的股东投入股本在先,后去更改了股权结构,就多投入了股本了,那么,请问,多投入了股本如何做账务处理呢? 谢谢老师指导一下!
甲公司卖乙公司小麦,做麦种用,乙公司开发票税率
公司去年期末应交税费增值税有900多万,几年账面期末有-100万,今年期末调整到其他流动资产了。那要比较一下去年900万和今年已经挑走后的数,怎末找这个变动原因呢
事业单位下属企业聘用人员工资原来是1700元单位给交5险,最新一次工资标准升到1930元,企业需不需要相应调整发放标准
老师,你好,我们跨境广告费计入销售费用广告费,广告费发生的返点是不是冲减销售费用广告费?
未分配利润有100w,更换法人,会缴税么?交多少
本年净利润20万,怎么做本年利润结转
是的,帮我们挂靠的公司要开9个点出去,但预扣了我们13个点,可以怎么操作好呢
您好,让对方去操作哇 这些没什么操作空间了
您好,你们预扣13个点的管理费还是税费
让对方怎么操作,我们怎么做,麻烦说详细点
您好,对方开9%发票给你们,你们去认证抵扣
,我以什么形式开,成本最小,开到的税费最大呢?按照法律法规开具