您好,借应付账款和其他应付款,贷营业外收入

向银行贷款,需要提供资产负债表,我的其他应收款和其他应付款都是100多万,需要调一下账嘛
不考虑其他,只是单纯把期末的应付账款和其他应付款放到未分配利润,然后和期初未分配利润差34840.21,怎么调
老师好,“借:银行存款 10 贷:其他应付款/其他10 借:其他应付款/其他10 贷:其他应收款10” 这个10元收款之前挂的是其他应付,后来把其他应付冲销掉,那还剩下的银行存款和其他应收款还在账上需要消掉么?
注销需要把银行调到和期末对上2万多,把应付账款和其他应付款销了,怎么调
您好老师,我公司上个月收到疫情转运款,挂账其他应付款,这个月付出去一部分成本费用,分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录,谢谢!
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
,用手机app登陆进去,会计学堂课程里的讲义为什么下载不了?
老师,医院给我们开具的临床试验费发票是入临床试验费还是入设计实验费—试验费呀 入哪个比较好
原理哪,是没付出去的款算营业外收入,可以总结一下怎么表述吗
您好,是的,您的理解非常正确,最后资产负债表清算后,期末科目全部等于0
专业术语怎么说啊
您好,注销清算清理
那银行怎么能调到2万多,现在是6000
您好,这个是没法调整
时间就是2万啊,只是他当时申报没按账申报
现在你注销银行不得对上吗
您好,那就根据差异明细补充分录
那不能做到其他应收款调到营业外支出?
不对有点混了
现在没有账,又有这个表,根据做账原理先把表正对怎么调
您好,就是把往来全部结转损益
就是借银行贷营业外收入是吗,怎么理解,实际可能就是别人给打款没入账,比如申报了利润表收入,他没加到资产负债表,都放到了未分配利润
您好,不一定,具体看您的差异原因,根据原因调账
现在都没做账,就是申报的气候他把资产负债表把费用票加到了往来,然后直接根据利润总额调了未分配利润,银行一直没动,反正报表银行少
您好,那就没问题的
那就是借银行,贷营业外收入。理解为多收到少少记无法确定什么钱是吧
您好,是的,您的理解非常正确