这个直接开安保劳务的就可以

安保公司差额开票,合同签的是全额5。应该怎么开票,可以在差额系统里把扣除部分写成0吗?这样的发票合规吗?
#提问#“返利金额全款结算方式以冲抵尾款或实物返利的方式予以兑现,乙方应配合甲方开具红字发票”,合同这样写,请问发票可以按商业抵扣那样开吗?就是返利的部分按折扣那样开在一张发票吗?
请问大家,安保行业差额征税,现在全电发票选择差额征税里面的全额开票,增值税申报表里面申报的收入就是差额部分,那账上收入是以收款金额为收入吗,这样得话所得税申报表上收入和增值税的就不一致了,然后相对应扣除部份包含了工资社保等费用,且不是对应得一个项目。需要进行分配吗,原始凭证怎么做比较合理呢
计合同,甲方要求开专票6%的发票45000元,但是我公司只能开3%,我方提供的发票税率不足6%,差额部分我方承担,请问一下,这个差额部分怎么计算?我方应承担差额多少钱?45000元其中我司已经交了3%的税,现在甲方要扣除不足的税费。
1、A电梯公司与B公司签订一份电梯销售及安装合同,项目含税金额339万元,其中设备价格237.3万元、设备安装价格101.7万元。设备安装按简易计税开3%的增值税票,问安装部分可以用差额计税缴纳增值税吗?怎么操作,需要什么辅助资料?签合同在同一本合同中注明设备开票税率13%,安装费税率3%是否可以?还是一定得分开签两份合同 2、A电梯公司2023年7月份开具电梯维保发票10万元含税,税率6%。增值税部分可以用差额计税吗? 3、电梯公司对维保的电梯进行维修,电梯公司购买配件后去进行修理,如何开票,税率是多少?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录