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老板向甲方在1月提前发放了他自己和员工1-3月的工资从农民工专户发放的怎么做账 ,可以发放时1月做提前发放工资借应付职工薪酬贷甲方专户,2-3月做结转借主营业务成本人工费贷应付职工薪酬吗

2022-09-23 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-23 15:53

同学你好 借其他应收款 贷银行存款

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快账用户4349 追问 2022-09-23 15:54

是1月的时候借其他应收款-预支工资贷专户,2月借应付职工薪酬贷其他应收款-预支工资和结转到主营业务成本里对吗

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齐红老师 解答 2022-09-23 15:58

同学你好 对的 是这样的

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快账用户4349 追问 2022-09-23 15:59

那税务那边可以吗?里面有老板自己预支工资可以吗

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齐红老师 解答 2022-09-23 16:02

同学你好 嗯 这个没事的 做往来就可以

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快账用户4349 追问 2022-09-23 16:03

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-23 16:04

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
同学你好 借其他应收款 贷银行存款
2022-09-23
同学你好 嗯 这样做就可以的哦
2021-06-03
你好,劳务用工的可以直接做主营业务成本,前提是你当月底做了收入,这个不需要通过应付职工薪酬。
2022-10-14
你好,少计提了,就需要补做计提处理。 如果补计提的时候是计入 工程施工,那就需要结转到 主营业务成本的
2024-03-04
你好;  你成本是要下个月才确定的话; 是这样做的; 如果是本月1月的成本; 就得1月结转 ; 不是等着2月结转哈  
2023-01-10
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