同学你好 借其他应收款 贷银行存款
老师你好,10月份员工工资月末计提多了,多计提900元。然后发放的分录也做了。现在冲减的话是不是也得做俩笔分录。 当时10月末计提时借:是主营业务成本 n元 贷:应付职工薪酬—应付工资n元 11月15日发放时:借:应付职工薪酬—工资 n元 贷:其他应付款n元。(老板个人发的) 现在冲销10月份工资,在财务软件10月计提下面有个冲销,是不是可以直接点击冲销做 借:应付职工薪酬—工资900元。 贷:主营业务成本900元。 然后再11月份发放时那个财务软件下面点击冲销 做;借:其他应付款900元 贷:应付职工薪酬—工资900元。 这样做对不对
8月份发放7月份的工资,我在7月份没有计提工资,8月份做的借应付职工薪酬,贷银行存款,结转工资的时候,借主营业务成本,贷应付职工薪酬,可以吗?物业公司小规模
老板向甲方在1月提前发放了他自己和员工1-3月的工资从农民工专户发放的怎么做账 ,可以发放时1月做提前发放工资借应付职工薪酬贷甲方专户,2-3月做结转借主营业务成本人工费贷应付职工薪酬吗
老师:当月发放劳务人员工资时,可不可以直接发放,做账:借:主营业务成本,贷:银存?或是一定得先计提:借:主营成本,贷:应付职工薪酬,然后再做:借:应付职工薪酬,贷:银存?
老师,你好,我11月份的时候计提了工人的工资借主营业务成本,贷应付职工薪酬-工资,12月的时候还是不会发,要1月份的时候才发放,那我12月份的时候做分录可以这样写吗?借应付职工薪酬,贷其他应付款(延期工资)。
请问农产品药材的不管是小规模纳税人还是一般纳税人开的票对方都可以抵扣9个点?
老师,每个月开发票的数是固定的吗?
老师,出差人员报销的机票,打印的电子行程单,名字写个人还是写单位
老师,我们是废旧物资回收行业,反向开票弄不了,也没有成本发票,能不能不交税,要交的话每个月按多少交合适?
上个月收购发票多开10万 现在申报要怎么办?上个月开具的收购发票是不是要作废,作废金额可以是10万还是要全部 本月需要重新开具么
跨区域外经证预缴之后的后期处理
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
是1月的时候借其他应收款-预支工资贷专户,2月借应付职工薪酬贷其他应收款-预支工资和结转到主营业务成本里对吗
同学你好 对的 是这样的
那税务那边可以吗?里面有老板自己预支工资可以吗
同学你好 嗯 这个没事的 做往来就可以
好的,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢