你好,学员 借银行存款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷管理费用
计提社会保险费 做的分录是 借:管理费用-社保费 2265元。贷: 应付职工薪酬-应付社会保险费2265元,发放的时候,借:应付职工薪酬-应付社会保险费 2265元,贷:银行存款 2265元,现在社保费又退回来了566元,会计分录怎么写呢?
计提社会保险费 做的分录是 借:管理费用-社保费 2265元。贷: 应付职工薪酬-应付社会保险费2265元,发放的时候,借:应付职工薪酬-应付社会保险费 2265元,贷:银行存款 2265元,现在社保费又退回来了566元,会计分录怎么写呢?
请问老师 我们之前发放的福利费 计提时做 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 现在要退回了 应该怎么做账呢
老师,单位退回社保费,之前计提的时候也走了应付职工薪酬,现在退回了怎么做分录
老师,上月社保计提时-借:管理费用,贷:应付职工薪酬-社保,支付时-借:应付职工薪酬-社保,贷:银行存款,现在收到养老金退回超过14%的部分60块、要怎么做分录
老师,小企业会计准则 印花税需要计提吗?
增值税月末结转怎么结
你好 请问小规模的个体户经营所得这个税是怎么交的呢?我这个成本填不上去是不是供应商没有开发票给我们这边识别不出来的原因呢 可以叫供应商补开的吗 如果6月份没开的话到时要怎么结算呢
买了中级财务管理的课程,课程在哪里?
请问通过签合同预付款的形式购买的设备,就是通过合同当时预付款的形式购买的设备,现在嗯,购买部门来报销他的这个货款,那这个报销手续怎么办理啊?
申报表主表中本期应补税额是正确的,但期初末缴税额有未缴金额,实际上没有欠税。我查了一下以往的申报表,产生的原因是多年申报时未填写本期缴纳上期应纳税额累计的结果,请问现要怎么调整?
老师你好,小规模纳税人季度销售额超过30万,应该按照全额缴纳增值税和附加税,计提附加税应该在哪一个月计提,比如是二季度,应该在每个月计提,还是在6月份计提呢。
你好老师,我合作收到一张劳务费发票,是个人开的,备注上面写着,购买方应在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税,未按规定扣缴的,改发票不得作为所得税前合法有效扣除凭证,这个我合作社怎么申报?
去年开出去的房租租赁发票,税点9个点开成了5个点,今年红冲了5个点重开9个点。该怎么做分录
小规模纳税的超市收到一个消防系统维修的劳务发票可以作为管理费用入帐吗