你好,学员 借银行存款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷管理费用
计提社会保险费 做的分录是 借:管理费用-社保费 2265元。贷: 应付职工薪酬-应付社会保险费2265元,发放的时候,借:应付职工薪酬-应付社会保险费 2265元,贷:银行存款 2265元,现在社保费又退回来了566元,会计分录怎么写呢?
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请问老师 我们之前发放的福利费 计提时做 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 现在要退回了 应该怎么做账呢
老师,单位退回社保费,之前计提的时候也走了应付职工薪酬,现在退回了怎么做分录
老师,上月社保计提时-借:管理费用,贷:应付职工薪酬-社保,支付时-借:应付职工薪酬-社保,贷:银行存款,现在收到养老金退回超过14%的部分60块、要怎么做分录
在当地补办好营业执照了,多久国家企业信息公示系统不显示营业执照作废声明
老师,生产制造业车间安装的排烟的 ,价值19万,应该按几年折旧呢
单位要换地址从靖江移到江阴要注销税务,在税务局数据导入时出现一笔进出口有一笔美金,我们会计找了合同和发票报关单什么都没有,税务局让我们做未开票处理,2014年3月3日14800美金汇率6.1190,17%算,做未开票收入怎么做账,增值税怎么申报企业所得税怎么申报和做账,月末要结转吗?只有销项没有进项
转账协议做账分录,甲是我们乙的采购商,丙是我们的供货方
我们是有资质的建筑公司,主材由甲方自己购买,发票也开给甲方,我们扣除甲供材部分提供建筑施工发票,选择简易计税,我们又将劳务外包给某劳务公司,劳务公司给我们提供3%的专票,请问我们可以扣除劳务分包款差额缴纳增值税吗?
老师我想咨询下,项目上施工人员拿来报销的,我这些科目怎么做
老师,用银行存款交个人所得税 和发工资是时扣个人所得税时,分录分别是怎么做的,请老师认真回复
#提问#老师,利息手续费在汇算清缴期间费用明细表的哪个地方填写
老师您好 题目是问 甲乙产品 应该分配的职工薪酬 为什么只是考虑基本生产车间的生产工人薪酬?
老师 ,我们公司用泡沫板在水泥地面上建了一个冻库,冻库墙体是泡沫板,水泥地面比冻库宽一倍,水泥地面和冻库总价值75万元,冻库上面搭建了一个彩钢棚,价值22万元,请问冻库和彩钢棚折旧年限多少年比较合适