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9月份冲红了一张专票,金额比原发票小,进项税额为负数,怎么处理呢?

2022-09-26 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-26 09:44

同学您好,同学您好,一般是红字冲回红字发票金额的,也是用负数表示即可

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快账用户8343 追问 2022-09-26 09:48

发票冲红知道的,刚才没说清楚,我要问的是本月的销项税额因为冲红结余为负数,增值税纳税申报表上怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-09-26 09:53

同学您好,负数填表就可以的,有些地方不能保存,需要到大厅申报办理负数填报。

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相关问题讨论
同学您好,同学您好,一般是红字冲回红字发票金额的,也是用负数表示即可
2022-09-26
你好 你这个只需要用负数就可以的,不需要进项转出的 借:主营业务收入 增值税 带:应收账款
2022-10-08
如果是购买货物的,借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2022-07-21
你好,那你只需要红冲收入,直接做交税的剧情,借应交税费,应交增值税, 应交税费附加税 贷银行存款
2022-11-23
你好;  你们这个税率有变化吗 ?  
2023-05-04
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