同学你好,可以在报表中,设置取数公式,把专项应付款的数取出来,不可以把专项应付款设在递延收益下二级科目的。

老师好,是这样的,请教个问题,现在我才发现,去年9月份因为收到一笔稳岗补贴,做账用了递延收益这个科目,但是导出来的资产负债表没有这个科目,导致不平,现在我想把他调成递延税款这个科目可以么,因为如果调成营业外收入的话,会影响利润表,而且去年的税也报了,导出来的资产负债表有递延税款这个科目
CPA对A公司2019年度财务报表进行审计时,发现A公司可能存在下列导致错误的情况: (1)已列入存货的委托B公司代销的商品可能并不存在: (2)期末存货的盘点可能存在较大差错: (3)当年对应收账款所提的坏账准备可能不正确; (4)可能存在未入账的应付账款; (5)长期借款中可能有一年内将要到期的部分。 要求:上述情况可能导致哪像报表项目的什么认定存在问题为检查该认定是否存在问题,注册会计师可以试试哪些审计程序,该审计程序可获得什么类型的审计证据
老师专项应付款在报表不能体现出来,导致报表不平,怎么办,可以把专项应付款设在递延收益下二级科目吗?
请问一下老师,我们公司一致用很老的旧的会计科目,以前的会计一致没有计提工资社保等,我接收,6月开始做计提,习惯用应付职工薪酬,我好像把应付工资改成应付职工薪酬,设立4个子科目,看图片,现在反应过来,旧的会计科目没有应付职工薪酬的,按道理一级科目是不能改动的,现在怎么办啊,还能改回来应付工资吗,还有旧科目应付福利费是一级科目啊,我把福利费做到了我改动的应付职工薪酬的二级科目了,
老师,上午好,请问我这边一个协会现在资产负债表中应收款项挂着3000元,预付款项26000元,存货2000元,这些都是2014年遗留下来的,因为之前都是手工账,所以现在查不到具体是什么,现在想把这些科目进行处理,请问可以怎么处理呢
实收资本几年前入了几万走的现金(非对公现金),现在股转要提供凭证,提供收据过去?而且这笔钱没有交实收资本印花,本来也是打算后面这几万重新走对公补足且纳印花,现在建议怎么做。
老师您好,供应商享受2个点的税点优惠,提供1个点的发票,我们可以按3个点去抵扣吗
公司几年没登记税务,这个月想股转,那么就要登记税务对吗?那26年6月前都没做账报税,怎么提交股转3个月的报表呢。
老师 这个社保怎么计提啊 怎么分部门啊
个体户新加设了一个对外供汽车充电的充电桩对外经营,想对外开发票,这个需要税务部门审批什么吗?需要提前做哪些准备?
老师你好,公司支出的管理费用平摊每个项目,是对开工了的项目吗?
请问老师,企业换法定代表人了,银行需要变更信息吗
老师您好,今天可以查成绩了吗?初级的考试,如果可以查,能分享一个链接吗?在手机上可以查询的链接
老师:您好!想请教一下。单位有个员工因为家人患有抑郁症,所以要辞职回家照顾家人,但辞职后又没有收入,希望单位在提交社保减员时把减员理由填写成非本人意愿,他才可以领取失业金。但单位担心员工会后期以“非本人意愿”的理由告单位要赔偿金,这件事情如何处理比较好?
请问老师,出口的电子口岸卡,挂失补办后,里面原来的报关单等信息,还有吗
老师报表里都没有把科目显示出来
同学你好,贵单位使用的是什么财务软件呢。可以设置取数公式的。
老师弄好了,谢谢
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。