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老师,你好!我有一张发票5月已抵扣,但五月未做账,六月做账时发现此票该如何做账?

2023-07-03 21:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-03 21:52

你好,根据5月份的发票,补做相应分录就是了  借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目

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你好,根据5月份的发票,补做相应分录就是了  借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2023-07-03
你好,7.8月份有发票未抵扣但已做账,账务处理是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目
2022-09-26
学员朋友您好,可以补记,这张发票的内容是什么
2023-11-27
你好 你们这个实际是什么业务的发票 这样好判断怎么补做
2020-11-12
借成本费用科目,应交税费待认证,贷:银行放款。
2022-07-22
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职称:注册会计师,税务师

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