你好 ; 去改下 ; 你4.1号开始是免税的; 应该是含税金额来报的

老师我们是小规模纳税人 季度开票超过45了4月开始就免税了 季报的时候我的收入应该填到第一栏应征增值税不含税销售额里面么还是填到第四项免税销售额里面
我小规模纳税人4月份有做无票收入5万,申报第二季度增值税填免税销售额,我当时按5万除以1.01算出不含税收入,就填进去了,不知道对不对
我司幼儿园小规模纳税人,第四季度确认收入5万。其中有个家长要了发票2000,其余4.8万无票收入,税务局申报时,2000出现在了第3栏次其他增值税发票不含税销售额。第九行是免税销售额,第十行是其中小微企业免税消消售额,请问第十行我是填5万?还是填4.8万?
老师,小规模纳税人第4季度总收入25.8万≤45,专票收入20.7(5%税率服务类),增值税填报,第5栏增值税专用发票不含税填20.7万,第9、10栏免税销售额,服务2.4万,货物2.7万,对吗?
老师,小规模纳税人,不超过30万免税。现在第二季度收入是10万,我填申报表的时候销售额填10万,还是除以1.01,填99003.9元?还是除以1.03,填97087.38元?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那做账咋么做?咋么改 企业所得税那改不改?
你好; 你账上做; 借银行存款贷主营业务收入- 免税收入; 这样做; 你之前怎么做的
我之前做贷:主营业务收入,贷:应交增值税
你好; 你这个不对哦 ; 你调整下; 借应交增值税 贷主营业务收入
那就不用改申报表?
你好; 要改哈; 你数据不对的哇; 你按不含税金额写的
那我可以再这个季度调整数据,不行?
你好; 在之前申报期内去改哈
过了申报期 咋么改
你好;带着申报表 ; 公章‘ 经办人身份证去大厅税务局改 ’
不能在网上更正?
我这边过了申报期 缴纳了税款后; 系统改不了 ; 去大厅才能改; 看你地方系统是不是专业
那账务是直接改分录?
你好; 账上 调整分录即可; 对的