你好,从七月份开始借管理费用贷银行存款,这个是一个月的。
老师。6月份支付2.3月份厂房租金,没收到发票怎么做账
老师好,7月支付6月的办公场地房租费用,6月份的账务处理需要计提房租吗?如何进行账务处理?7月收到6月的账单且已支付,但是没有发票,如何进行账务处理?
你好,请问公司收到2021年10月--2022年9月的租金发票,房租是往后按月支付,现在收到发票该如何入账?往后支付房租时又要怎样做?谢谢
老师好,收到承租方下年我季度的预付租金,12月份该如何账务处理?
老师,请教7月份收到上半年1-6月的房租发票金额比较大,1-6月没有计提房租,现在如何处理?可以补提吗?
其他债权投资发生减值,应借记“信用减值损失”科目,利润减少导致所有者权益减少,贷记“其他综合收益”科目,导致所有者权益增加,所有者权益一增一减,不会影响所有者权益总额。影响损益就会影响所有者权益吗老师
小规模纳税人,4月发生的业务收入,实际没收到钱,也没开发票,已经做账,5月开发票 收到钱。发票是放在4月还是5月
印花税买卖合同没有核定,需要自主申报吗?
老师,个体户注册农资店,有没有必要注册资金100万啊
老师们,我想请教一下,原来的会计在2021年的主营业务成本多结转了79228.12元,后面2023年税局查到要在2021年汇算清缴更正,原来的会计调增到其他上面去,调增完79228.12元也不用补交2021年汇算清缴的企业所得税,后续她也没有做账务处理,我现在需要补一笔分录吗?补的话该怎么做呢
老师,其他应收款法人是负数38万元,刚好实收资本未缴纳满,可以把这笔资金转为实收资本吗??这样不用归还给法人38万元了
我们是建筑公司乙方,现在欠底下供应商的款机械费运输费,他们已经给我们公司开过发票有些已经支付了一部分,甲方不付款,供应商告了劳动监察大队,现在业主以农民工工资的形式直接给他们发放了 我们该如何记账 这些人的个税谁来申报?发放工资的这些款项没有给甲方及业主开具发票,后续是否会被追索这部分的发票
印花税中的买卖合同包括取得的所有发票吗
固定资产加速折旧表怎么填表?有视频吗
老师,就是股东借公司的款,或者公司借股东的款,要有协议啥的吗,还是直接转备注就行
6月份收到下半年的租金发票时改怎么做账务处理?按月支付租金时怎么做账务处理?
你好,收到了发票,你没有支付,没有发生的不需要分摊,从七月份开始,你支付了借管理费用,贷银行存款就可以了,这是只是做一个月的,提前收到了发票,不属于当月的费用,也做不了。