您好, 冲减管理费用社保费就行
老师对公账户社保退回又支付的分录怎么写 借:银行存款 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费 贷:银行存款 手续费 这样做分录管理费用的余额社保费跟应付职工薪酬社保费余额不相等
老师,上月社保计提时-借:管理费用,贷:应付职工薪酬-社保,支付时-借:应付职工薪酬-社保,贷:银行存款,现在收到养老金退回超过14%的部分60块、要怎么做分录
老师,公司收到国家退回社保退费3000多,应该怎么入账,需要冲减应付职工薪酬--社保吗
老师你好23年社保多交的部分24年1月份退回来了,怎么入账,借:银行存款 贷:应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人社保吗
老师,员工社保买错申请退回后分录怎么做啊? 买社保时分录有计提分录等,以下是我做的分录 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人社保 借:应付职工薪酬-社保 :其他应收-个人社保 贷:银行存款 请问:现在收到社保退费,分录应该怎么处理呢?
老师,增资入股要交税吗?原本是100万注册资本,两个股东:李东,张飞各占50%,现在刘佳也要进来做股东。注册资本从100万变为130万,请问要交税吗?目前没有实缴资本
老师,公司到最后进账还没认证完,但是库存没了,公司也不经营了,这个要怎么处理?
老师,咨询下手撕餐费发票可以做账计入费用,抵扣企业所得税嘛
老师,公司到最后进账还没认证完,但是库存没了,公司也不经营了,这个要怎么处理呢?
公司员工发工资,个税公司代扣代缴怎么算
工资申报怎么确定工资和劳务
销售时我们没有开正数发票,给对方销售折扣,对方可以开负数发票吗?
7月入职,月工资超过5000,交纳个税,7-12月的工资超过3万,又不超过6万,个税退税时,能退个税吗
请问老师报表里面长期应付款是什么呢?
合伙企业的合伙人需要买社保嘛,合伙人也发工资吗
不用冲减应付职工薪酬吗。
不用,直接冲减费用就行
社保计提的时候也有计提到成本费用。,是不是要分2个冲减,还是只冲管理费用。
是只冲管理费用就行了