你好; 税费部分不入账哈 ; 你支付价款 做固定资产去即可
老师好。我公司现收到个人代开发票近百万元,都是一个人的名字,开的运费45万,沙石料50万,他在税务局已经交过税,增值税及附加交了1万多,还有个人所得税交了快一万了,这票合不合规,我还要不要代扣代缴个税,我打电话税务局,税务局说他只要缴税,就不代扣代缴了,个人能开这么多发票吗
请问老师,我公司取得个人在税务局代开的劳务发票,是需要我公司代缴个人所得税,因为个税是由他个人承担,那个人一听需要交几万元个税又不想交了,把票又拿走,请问这个发票我们不入账对我公司会有什么不利吗
老师好,请问下我们公司向个人购了1条船1000万,然后个人在当地税务机关代开了船舶发票,付了个人所得税和印花税12万元,开得是个人的名字,那我们公司能入帐吗
老师,我们公司向个人承租商铺,年租金25000元,税金由我们承担。我们当地涉及(房产税:6%、印花税:万五, 个人所得税:(应纳税金额-800*12)*20% 我想问,能不能将租赁收入和税金都开在发票里呢? 我们当地税务局说要套一个含税价格。我搞不明白
老师,你好,有人帮我们公司安装了空调,安装费20000元,他今天去了税务局申请代开了发票给我们,发票备注栏写明了“购买方应在次月15日前办理劳务报酬所得,个人所得税预扣预缴,”这个购买方指的是我们公司吗?是要我们公司帮他代扣代缴吗?20000元的劳务报酬该扣多少个人所得税呢?
老师我怎么去区分合同用新租赁合同还是用原来租赁合同呢?
请问可以不用转出未交增值税直接用未交增值税科目吗?有什么利弊吗?请老师详细说一下
不是本单位人员报销有什么规定?
8月份升的一般纳税人,8月份有一张红冲的发票,是红冲7月份的普票,在8月份申报一般纳税人增值税时是可以抵减销售额吗?
我是出口企业。与货运公司有业务往来。货运公司帮我们运输货物。在运输过程中,发生损失。货运发生赔偿。原先进项发票是红冲收取赔偿金还是我司另外开票,收取赔偿金
请问老师,在哪里可以查一个人在哪几家企业做监事?
小规模纳税人企业所得税嗯,多少是按照5%的税率征收?
公司购买的米面油送个客户的节礼该怎么走账啊?
老师法人给公司转钱,备注备用金,做库存和银行分录吗,还是做往来款
老师取进来的成本发票大于了实际支付的金额怎么做账