同学你好 对的 需要计提的哦

请问,税务检查,补交了21年的个税,增值税附加,印花税等,这个怎么入账?谢谢
请问,税务查账后,补交了去年的个税,增值税附加税,还有印花,请问怎么做分录呀?是都要通过以前年度损益还是只有印花税?谢谢
请问,查账补交去年的增值税及附加税,那附加税还要计提吗?分录?谢谢
增值税需要交,但是附加税显示有留抵退税可以扣,附加税是0,那我还需要计提附加税么,谢谢老师
老师,预交增值税后分录怎么做呢?附加税需要计提吗?谢谢
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
要通过以前年度损益调整吗
同学你好 企业会计准则和企业会计制度要的
具体分录分别是什么?
增值税不用计提 附加税要计提 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税 借应交税费附加税 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整