你好 (1)可抵扣进项税额=320000*0.13%2B1200*0.09=4268 (2)可抵扣进项税额=3000/1.13*0.13=345.13 (3)可抵扣的进项税额=9*1.2*0.13=1.404万元 (4)销项税额=10000*0.13=1300 (5)销项税额=300*500/1.13*0.13=17256.64 10000/1.09*0.09=825.69 (6)300*300/1.13*0.13=10353.98 应纳税额=1300%2B17256.64%2B825.69%2B10353.98-4268-345.13-14040=11083.18
4.某一般纳税人2020年6月发生以下业务(1)外购原材料100吨(1吨=1000千克),支付价款(不含税)32000元,另支付运输费用1200元(不含税)。原材料的购买和运费均取得增值税专用发票。(2)外购生产用辅助材料50吨,支付价款30.000元,并取得专用发票。当月用于企业基建工程10吨。(3)进口一批优质原材料,关税完税价格9万元,关税税率为20%。(4)销售外购的原材料30吨,取得不含税销售收入10000元。(5)销售产品500件,每件售价为价税合计300元,用自备汽车运输,从买方收取运输费,10000元。(6)用上述产品300件发放职工福利。要求根据以上条件,计算该企业6月的增值税应纳税额。
4.某一般纳税人2020年6月发生以下业务(1)外购原材料100吨(1吨=1000千克),支付价款(不含税)32000元,另支付运输费用1200元(不含税)。原材料的购买和运费均取得增值税专用发票。(2)外购生产用辅助材料50吨,支付价款3000元,并取得专用发票。当月用于企业基建工程10吨。(3)进口一批优质原材料,关税完税价格9万元,关税税率为20%。(4)销售外购的原材料30吨,取得不含税销售收入10000元。(5)销售产品500件,每件售价为价税合计300元,用自备汽车运输,从买方收取运输费10000元。(6)用上述产品300件发放职工福利。要求根据以上条件,计算该企业6月的增值税应纳税额。
4.某一般纳税人2020年6月发生以下业务(1)外购原材料100吨(1吨=1000千克),支付价款(不含税)32000元,另支付运输费用1200元(不含税)。原材料的购买和运费均取得增值税专用发票。(2)外购生产用辅助材料50吨,支付价款3000元,并取得专用发票。当月用于企业基建工程10吨。(3)进口一批优质原材料,关税完税价格9万元,关税税率为20%。(4)销售外购的原材料30吨,取得不含税销售收入10000元。(5)销售产品500件,每件售价为价税合计300元,用自备汽车运输,从买方收取运输费10000元。(6)用上述产品300件发放职工福利。要求根据以上条件,计算该企业6月的增值税应纳税额。
4.某一般纳税人2020年6月发生以下业务(1)外购原材料100吨(1吨=1000千克),支付价款(不含税)32000元,另支付运输费用1200元(不含税)。原材料的购买和运费均取得增值税专用发票。(2)外购生产用辅助材料50吨,支付价款3000元,并取得专用发票。当月用于企业基建工程10吨。(3)进口一批优质原材料,关税完税价格9万元,关税税率为20%。(4)销售外购的原材料30吨,取得不含税销售收入10000元。(5)销售产品500件,每件售价为价税合计300元,用自备汽车运输,从买方收取运输费10000元。(6)用上述产品300件发放职工福利。要求根据以上条件,计算该企业6月的增值税应纳税额。
4.某一般纳税人2020年6月发生以下业务(1)外购原材料100吨(1吨=1000千克),支付价款(不含税)32000元,另支付运输费用1200元(不含税)。原材料的购买和运费均取得增值税专用发票。(2)外购生产用辅助材料50吨,支付价款3000元,并取得专用发票。当月用于企业基建工程10吨。(3)进口一批优质原材料,关税完税价格9万元,关税税率为20%。(4)销售外购的原材料30吨,取得不含税销售收入10000元。(5)销售产品500件,每件售价为价税合计300元,用自备汽车运输,从买方收取运输费10000元。(6)用上述产品300件发放职工福利。要求根据以上条件,计算该企业6月的增值税应纳税额。
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
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对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
销售收购的二手车减按0.5%增收增值税,开具二手车销售统一发票,如果非个人的购买方,索取增值税专用发票,应当再开具征收率0.5%的增值税专用发票? 是说重复开具两次的意思吗。?这里不太明白具体的操作?
我上个月交租赁合同印花税,这个月房屋租赁发票冲红了,下个月重给我开发票时我是不是就不用再交印花税了?
假如有两个厂房税源采集时原值增反了,己有两年,会有影响吗?