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你好,老师,问下我过期1万元的成本物料退给厂家,厂家给我折合了3000元的物料发给我了,这个差额7000元我是放到管理费用中下面的哪个二级科目

2022-09-30 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-30 14:57

你好,二级科目可以写其他。

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快账用户5820 追问 2022-09-30 14:59

放到办公费可以吗

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齐红老师 解答 2022-09-30 15:00

好,你这个物料是买来办公的吗?

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齐红老师 解答 2022-09-30 15:00

你这个是一项损失

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你好,二级科目可以写其他。
2022-09-30
您好,按权责发生制,暂估入账:借原材料 贷应付账款-暂估 运费:借原材料%2B进项 贷银行存款
2025-02-11
你好。对方给你们开发票吗 或者是他还有其他的工资,在其他的公司有社保吧。
2023-10-30
约定科目:库存商品 - 配件、库存商品 - 折扣、应付账款、银行存款,返利以负数发票冲减配件成本。 4 月逐笔分录(按业务顺序) 1. 支付 3 月货款、返利抵扣(付款 8 万,返利抵 2 万) 借:应付账款 100000 贷:银行存款 80000 贷:库存商品 - 折扣 20000 2. 收到 3 月对应进项发票(价税合计 8 万,返利 2 万负数列示) 按发票不含税金额拆分配件、折扣、进项税 借:库存商品 - 配件 (发票配件不含税金额) 借:库存商品 - 折扣 -20000 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)(发票税额) 贷:应付账款 80000 3. 支付 4 月货款、返利抵扣(付款 4 万,返利抵 1 万) 借:应付账款 50000 贷:银行存款 40000 贷:库存商品 - 折扣 10000 4. 4 月配件入库合计 6 万(3 月订单 5 万 %2B 4 月订单 1 万) 借:库存商品 - 配件 60000 贷:应付账款 60000
2026-05-28
您好,分录是对的,但我们最后那个分录要和1000件一起写分录结转,这个数量要开在发票上,开销售折扣,要不税务局会让我们补税的,这是视同销售
2024-03-08
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