你好对的 是这么做的

请问老师,来访客户产生的业务招待费,如为客户提供的住宿费、餐费等都应记入业务招待费,即使取得专票也不允许抵扣进项,是吗?
老师,我们给客户报销的住宿费发票,他开的是专票,我是不得做业务招待费,价税合计入账。
请问老师,我们招待客户,酒店给我们开的专票:餐费,我们入业务招待费,这个进项税金是不不能抵扣?
老师 您好,收到增值税专用发票住宿费,是当时给来公司参观的客户提供的住宿,这个得入到销售费用-业务招待费里面吗?增值税不能抵扣吧?
请问老师,我们招待客户在我们自己酒店住宿。是否开具发票到财务报销。这笔业务是否是 这样,借管理费用—招待费,贷主营业务收入 应交税金销项税金。
老师您好,如果我转入投资款给一个公司,我自己的账怎么做分录,就是投资方怎么做分录
老师,有滴滴打车这种旅客运输服务发票,增值税综合关联式申报中,应该填报在其他下面注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票那行吗
到了5月份,出口退税系统关于出口业务收汇情况表怎么填
某企业2019年1月1日的房产原值为3000万元,4月1日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店,月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。该企业当年应缴纳房产税为()万元。
公司是小规模纳税人显示D级纳税人这个是不是就有风险了?
现在开始学中级来得及吗 三科 非会计专业有初级
公司25年账务上暂估成本280万,借主营业务成本,贷应付账款暂估计,现在汇算清缴时直接调增是不是也不行呀?因为挂的是应付账款暂估,这钱没地方付,是不是只能在26年冲销了,然后让这280万成本在26年全部冲销,没有别的办法吧?
老师,我领用原材料但是有一部分还没有结算货款,我做暂估入库,随便挂一个人。然后下月初红冲按正确的挂这样可以吗
老师,工商年报的纳税总额是怎么算的?包含增值税,附加税吗?滞纳金也包含吗?
老师,所得税汇算时,除了我的费用调增外资产折旧,还有工资都要填的?
我家现在没有业务收入,那我后期在平台上是不得勾选不抵扣发票
你好,在勾选平台选择不抵扣,勾选价税合计做账就可以了。
那是我现在价税合计做账就行呗,等到我有收入在去平台选择不抵扣可以吗?
你好可以的 可以的,
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快