累计折旧是60万吗?你不能累计折旧高于原值。

A公司以建筑物与B公司的一项长期股权投资进行资产置换,A公司另向B公司支付补价3万元。建筑物,原值为30万元,己计提折旧4.50万元,公允价值为27万元;长期股权投资账面余额为28.50万元,已计提减值准备6万元,公允价值为30万元;B公司为换入固定资产支付相关费用0.5万元,假定不考虑相关税费,假定该项交换具有商业实质。则B公司正确的会计处理是()。A固定资产的入账价值为27.5万元B固定资产的入账价值为27万元C固定资产的入账价值为30万元D固定资产的入账价值为25.5万元
A、将一台机器卖给B,该项固定资产原值为500万元,累计折旧600万元,公允价值4500万元,增值税率为13%,B银行存款支付,要求做a出售该项固定资产的账务处理。
A加持有的一项土地使用权卖给B。该项土地使用权账面价值为五千万元,累计摊销600万元,已提减值准备200万元,公允价值4500万元。增值税率9%B,以银行存款支付,要求作出a出售土地使用权的账务处理
A将一台机器卖给B该项固定资产原值为5000万元,累计折旧600万元,公允价值4500万元,增值税率13%,B以银行存款支付。做出A销售该项固定资产的账务处理
A将一台机器卖给B该项固定资产原值为5000万元,累计折旧600万元,公允价值4500万元,增值税率13%,B以银行存款支付。做出A销售该项固定资产的账务处理
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱