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老师,上月进项税与销项税结转数,比本月实交增值税多1分钱,该怎么记账?

2022-09-30 19:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-30 19:40

您好 差额一分钱 可以调整到营业外收入科目

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快账用户7319 追问 2022-09-30 20:07

老师,可以直接做进项税与销项税结转的红冲吗?

老师,可以直接做进项税与销项税结转的红冲吗?
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齐红老师 解答 2022-09-30 20:09

那您转出未交增值税还有余额吗?

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快账用户7319 追问 2022-09-30 20:14

有,有余额

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齐红老师 解答 2022-09-30 20:16

那截图上这样写分录可以的

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快账用户7319 追问 2022-09-30 20:33

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-30 20:36

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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您好 差额一分钱 可以调整到营业外收入科目
2022-09-30
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-02-20
你好 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2020-08-11
借销项税额,转出未交增值税,贷进项税额,进项税额和销项税额没有期末余额
2020-11-19
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-11-15
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